你這上面沒體現(xiàn)增值稅呢
這筆三月成本費用是50018元。但是還要一張6100元的成本,這張6100的進項已經(jīng)進項抵扣了,不含稅金額費用卻忘記記入成本和應付賬款。這筆賬怎么處理
一張銷項發(fā)票上有個3%簡易計稅13%稅額一般計稅,這個月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅額,,,,,一筆3%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅,是這樣不
老師,第三季度報完稅了,發(fā)現(xiàn)有筆帳做錯了怎么辦了?借銀行存款10000貸主營業(yè)務收入9900應交稅費一應交增值稅100。應該貸主營業(yè)務收入9900.99應交稅費一應交增值稅99.01對不對?怎么補救?
你好,1月份有一筆主營業(yè)務成本支出,必有對應一筆主營收入,但這個月沒開票收入,領導說做筆收入掛賬,是借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費-增值稅-銷項稅這樣理解對么,謝謝
請問下我6月的時候少計提了一筆空調(diào)費但是我又做了費用轉了生產(chǎn)成本7月來了發(fā)票跟6約去成本的金額對不上這種怎么解決呢
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
待抵扣就是稅啊,一般收到票先入待抵扣,后面再結轉進項稅
這張,剛才發(fā)重復了
你上面兩個圖片是一樣的
這兩張哈