借預付貸銀行 他的意思是這個 不做成本
老師好,小規(guī)模,19年12月計提了一筆收入借:應收賬款 103000 貸:主營業(yè)務收入 100000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3000 2020年5月實際開票92700萬,然后我把19年12月計提的這筆10萬收入沖銷,借:應收賬款—103000 貸:主營業(yè)務收入 —100000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)—3000,然后補記借:應收賬款 92700 貸:主營業(yè)務收入 90000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2700 對嗎
老師,當月的收入,只做一筆分錄,借:應收賬款等等公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項)可以這樣做賬?
老師您好,借:應收賬款113 貸:主營業(yè) 務收入37 工程結算50 應交稅費-銷項稅額13,下月的時候:再借:工程結算50 貸:主營業(yè)務收入50,這筆分錄對嗎?正確分錄怎么做,謝謝
一張銷項發(fā)票上有個3%簡易計稅13%稅額一般計稅,這個月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅額,,,,,一筆3%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅,是這樣不
你好,1月份有一筆主營業(yè)務成本支出,必有對應一筆主營收入,但這個月沒開票收入,領導說做筆收入掛賬,是借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費-增值稅-銷項稅這樣理解對么,謝謝
老師好!其他應付在資產負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應付里了)該怎么調整呢
我們的收入是通過平臺提現的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費,實際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個公司為同一個法人,存在關聯關系嗎?
工程公司,員工出差住宿費如何入賬
應收會計的工作內容都干啥
老師,我們采購自產農產品銷售,采購金額是7288元,我實付人家也是7288元,但是我計算抵扣9%,增值稅進項就是655.92元,這個增值稅我不付款,計入貸方哪個科目呢。
應稅消費品連續(xù)加工應稅消費品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應付賬上掛了2000萬,現在公司需要注銷,這個補稅補?補多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務如何處理呢?
老師,如何在經營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經營范圍?
但是成本發(fā)票已收到,借主營業(yè)務成本,貸銀行,如果是這樣,該怎么掛收入
你好,那就可以做上面的無票收入了。