您好,分錄是這樣的:借:原材料等7288-655.92=6632.08 進(jìn)項(xiàng)稅額655.92 貸:銀行存款7288
6、某一般納稅人購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付購買價(jià)款80萬元,增值稅扣除率為9%,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,裝卸費(fèi)1.4萬元。該批農(nóng)產(chǎn)品的采購成本為( )萬元。 28、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價(jià)為50 000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物收到并驗(yàn)收入庫,價(jià)款已用銀行存款支付,則下列表述中不正確的是( )。 A“原材料”科目入賬金額為45 500元 B增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4 500元 C“原材料”科目入賬金額為50 000元 D銀行存款減少50 000元 老師 為什么第六題采購成本不用還原,第28題需要還原呢?
某增值稅一般納稅人,企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批,支付買價(jià)12000元,裝卸費(fèi)1000元,入庫前挑選整理費(fèi)400元,按照稅法規(guī)定,該購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品適用增值稅,抵扣稅率,分之13,該批農(nóng)產(chǎn)品的采購成本為多少錢?會(huì)計(jì)中的算數(shù)會(huì),但是稅法不會(huì)為什么要用12000乘以(1-13%)呢?產(chǎn)品的買價(jià)含稅嗎?農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?這個(gè)地方不計(jì)算不就可以了嗎
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
收到農(nóng)民1張“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品”普通發(fā)票,產(chǎn)品胡蘿卜,問了下,采購農(nóng)民自產(chǎn)自銷的產(chǎn)品,雖然市普票,但是我們這邊可以直接計(jì)算抵增值稅,例如1000元的票,公司可以抵90元進(jìn)項(xiàng), 老師,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄要怎么些呢?
老師好,我們是一家農(nóng)業(yè)種植企業(yè) 種植茶樹菇這些初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品因?yàn)槭敲庠鲋刀惖?,但我接手后發(fā)現(xiàn)前面的會(huì)計(jì)把所有專票的進(jìn)項(xiàng)(包括購買材料,還有固定資產(chǎn)的專票)都計(jì)入了 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)我該怎么處理才好? 企業(yè)是免增值稅,是不是收到的專票也不能抵扣 要含稅價(jià)入原材料,或者固定資產(chǎn)科目呢?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請(qǐng)幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬);以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個(gè),將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個(gè)項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬塊錢,目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動(dòng)負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請(qǐng)問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們?cè)購姆课葜薪槟抢镒夥孔?,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請(qǐng)出口退稅的依據(jù)(首單退稅會(huì)要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對(duì)我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號(hào)之前含22號(hào),都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個(gè)月才能提交了?
請(qǐng)問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目
不對(duì)吧,這樣我入庫的庫存少了吧,電子稅局的入庫都是7288元,稅額是655.92元
您好,那就計(jì)入營業(yè)外收入
原來做賬是按你說的那樣做,但是現(xiàn)在看電子稅局,票面是7288,不清楚計(jì)入賬庫存,該是減掉稅額的入賬,還是按票面入賬了
您好,你看看電子稅務(wù)局發(fā)票,這7288是金額還是價(jià)稅合計(jì),如果是金額庫存就按7288計(jì)入。 如果是價(jià)稅合計(jì)庫存就按7288-655.92=6632.08計(jì)入