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我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?

2025-05-19 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-19 21:04

已經(jīng)抵扣的借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 沒有抵扣的借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

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快賬用戶4557 追問 2025-05-19 21:07

不是問你分錄怎么寫。是問你,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,我應(yīng)該做些什么?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-19 21:09

認(rèn)證的你開紅字確認(rèn)單,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票 沒有認(rèn)證的那些什么都不需要做,全部都是銷售方來做

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已經(jīng)抵扣的借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 沒有抵扣的借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2025-05-19
?你好;? ? 你開紅字信息表; 你做轉(zhuǎn)出 :借? 原材料? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 收到紅字發(fā)票在做 :借? 原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 或者銀行存款負(fù)數(shù)? ?
2022-05-18
?您好,1.專用沒有抵扣? ?借:原材料 (負(fù)) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù))? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)) 2.已經(jīng)抵扣? ? ? 分錄是一樣的,只是申報(bào)的附表2的20行要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 加一個(gè)分錄? 借:?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸:?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023-07-12
同學(xué)你好 1、沒有抵扣,雙方開紅字信息表都可以。 2、如果已抵扣,必須采購方開紅字信息表。
2023-02-01
你好,要的,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-11-26
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