已經(jīng)抵扣的借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 沒有抵扣的借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
老師,請問去年我公司購買的貨物,現(xiàn)在要退回一部分,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,請問是不是要開紅字發(fā)票
我公司之前購買的產(chǎn)品,增值稅發(fā)貨已抵扣,現(xiàn)在需要退貨,我收到退款后需要怎么做分錄,還有就是發(fā)票開紅字之后怎么做分錄
跨月購買材料退貨,對方材料票已開具已經(jīng)抵扣,現(xiàn)開具紅字申請單,對方本月沒有開紅字發(fā)票,下月開,我公司怎么處?
購買方的專票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要退款,我們讓對方開了紅字發(fā)票,但是我這邊如何開出來紅字發(fā)票,怎么沒有查到
老師,你好,請問,我公司是購買方,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在要退貨,怎么處理?這張已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票怎么沖紅?
老師請教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說明公司2024年度報(bào)表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開票,你說項(xiàng)目名稱寫什么啊
老師,請問我們租別人的廠房,對方不給我們開發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購買家具的款項(xiàng) 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請問老師我們公司注冊資本100萬,以前年度未計(jì)提盈余公積,未分配利潤年初加本年累計(jì)共4000萬,計(jì)提盈余公積累計(jì)不超注冊資本的50%可以不用計(jì)提,我們這如果計(jì)提就會(huì)超過了,是不是就按照100萬計(jì)提就可以了,不用按照4000萬計(jì)提了吧
老師 請問一般納稅人這個(gè)開票額度是一個(gè)月的嗎 客戶問我為什么不是整數(shù)?
老師好,問下A105050表里面的工資薪金支出包括補(bǔ)償金嗎
庫存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,需要準(zhǔn)備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?
老師 請問發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點(diǎn)開票嗎?
不是問你分錄怎么寫。是問你,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,我應(yīng)該做些什么?
認(rèn)證的你開紅字確認(rèn)單,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票 沒有認(rèn)證的那些什么都不需要做,全部都是銷售方來做