你好,退貨,就紅字借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ,收到退款:借銀行存款,貸:應(yīng)付賬款
你好老師,我是購貨方,進(jìn)項稅我已經(jīng)抵扣了,我給對方開了張紅字專票信息表,我做分錄時需要紅沖我之前的分錄,怎么做
我公司之前購買的產(chǎn)品,增值稅發(fā)貨已抵扣,現(xiàn)在需要退貨,我收到退款后需要怎么做分錄,還有就是發(fā)票開紅字之后怎么做分錄
我是銷方,采購方退貨,我開紅字發(fā)票,之前抵扣的進(jìn)項需要做啥分錄不?還是就做個之前銷售的到分錄就行了?
購買方已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,發(fā)生部分退回,發(fā)票需要部分紅沖,具體怎么操作。(比如說,我之前開出的發(fā)票是1W元,1W元的發(fā)票購買方拿到發(fā)票并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了1000元的退貨,是不是填寫發(fā)票信息表的時候只填寫1000元的就可以了,然后不需要重新開藍(lán)字發(fā)票了 ?)
老師 問下 之前我們租房專票是100 現(xiàn)在全沖了 沖了100 收到紅字發(fā)票了 我做賬是不是做紅字相同分錄 那之前抵扣的稅款怎么辦 報稅的時候需要增值稅表需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
面試電商了會計9點,老師給些落地政策,和回答話術(shù),看看人家能問啥,咋回復(fù)
24年匯算清繳還沒做,發(fā)現(xiàn)24年申報的收入和自己做賬少了1分錢反賬改在24年12月,重新更正了24年第四季度的財報和所得稅預(yù)算表,這樣是可以的吧
企業(yè)注銷幾個月,金稅4還是和營業(yè)的企業(yè)一樣推出以前的賬么
小規(guī)模納稅人,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報關(guān)這一塊是不是一般出口貨物物流會幫我們申報啊
老師,申請進(jìn)出口資質(zhì)流程能給一個啊
老師你好,一般納稅人公司購買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購買方開具增值稅發(fā)票嗎
這答案是正確的嗎????
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
好的,謝謝
親愛的同學(xué),不客氣哈