你好對的可以這么做的

你好,24年5月時做23年匯算清繳,收到幾張沒入賬的發(fā)票,反結(jié)賬回去在23年12月更正了幾張憑證,再重新結(jié)結(jié)賬。這樣子我用新的財務(wù)報表報了匯算清繳的年報,那23年第四季度報的稅務(wù)申報的報表不用去更正了吧?
老師,比如23年第四季度財務(wù)報表和所得稅申報表已經(jīng)提交了。年度匯算清繳的所得稅報表和財務(wù)報表不一定要和之前預(yù)報第四季度的一樣吧?有要更正的情況下,回頭去12月更改憑證,重新生成財務(wù)報表,再以此更正的去報年報?
更正了24年的收入和成本,需要補稅,那我是先去更正24年第四季度的申報表,補交了稅費再去做匯算清繳,還是直接去做匯算清繳也可以
入職新單位,發(fā)現(xiàn)企業(yè)為了貸款在24年的時候更改了22年23年的增值稅納稅申報表,然后在25年的時候更改了24年的增值稅納稅申報。但是對應(yīng)的財務(wù)報表和所得稅申報表卻沒有更正。這個情況怎么處理?是重新做賬更正?還是在24年的和25年的時候用以前年度損益調(diào)整來做賬?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個點專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個點專票,要提供3個點專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個點就是簡易征收了,要交稅,有進項也抵不了,這個發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個體戶開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開個幾萬元,一直沒有進賬發(fā)票進來,會有風險嗎?目前稅務(wù)是核定征收,一年也就開幾張而已。
文文老師在嗎,找一下老師
雙方簽訂了技術(shù)咨詢合同,開票開信息系統(tǒng)服務(wù)——信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票可以嗎
老師,更正2024.3月份申報表后,報表上留抵稅額有變動,需要更正到今年度的申報表嗎
潮化瓶的稅收分類是什么
客戶在我們公司購買機器,購貨款打到別的公司,作為我們公司借那個公司的錢,這樣可以嗎?
老師,深圳這邊怎么計算產(chǎn)假工資啊
潮化瓶的稅收分類是什么
個體戶營業(yè)執(zhí)照為什么在自然人扣繳端找不到
老師,少1分錢是24年1月少做賬1分錢,我補在24年12月是可以吧
你好可以的可以的