你好對的可以這么做的
老師,如果去年12月個稅在24年1月申報錯了,現(xiàn)在去更正申報,是不是也要更正申報12做財務報表和所得稅申報表。但是12月的賬務不修改,而是通過1月或者2月做賬,通過以前年度損益調(diào)整去做賬?
你好,24年5月時做23年匯算清繳,收到幾張沒入賬的發(fā)票,反結賬回去在23年12月更正了幾張憑證,再重新結結賬。這樣子我用新的財務報表報了匯算清繳的年報,那23年第四季度報的稅務申報的報表不用去更正了吧?
老師,比如23年第四季度財務報表和所得稅申報表已經(jīng)提交了。年度匯算清繳的所得稅報表和財務報表不一定要和之前預報第四季度的一樣吧?有要更正的情況下,回頭去12月更改憑證,重新生成財務報表,再以此更正的去報年報?
更正了24年的收入和成本,需要補稅,那我是先去更正24年第四季度的申報表,補交了稅費再去做匯算清繳,還是直接去做匯算清繳也可以
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報完第一季度的報表了,現(xiàn)在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現(xiàn)在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,兩個季度的預繳所得稅也要更正申報是吧?
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老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會產(chǎn)生當月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個運輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開了一張 金額不變 原因是之前的識別碼錯了一位數(shù) 這種要進行賬務處理嗎
個人出租鏟車和鉤機,運輸車這些需要有什么證明的!就是個人去稅局代開這些租賃發(fā)票!
是不是所有公司都可以開專票
老師,少1分錢是24年1月少做賬1分錢,我補在24年12月是可以吧
你好可以的可以的