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入職新單位,發(fā)現(xiàn)企業(yè)為了貸款在24年的時候更改了22年23年的增值稅納稅申報表,然后在25年的時候更改了24年的增值稅納稅申報。但是對應(yīng)的財務(wù)報表和所得稅申報表卻沒有更正。這個情況怎么處理?是重新做賬更正?還是在24年的和25年的時候用以前年度損益調(diào)整來做賬?

2025-05-09 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-09 11:48

同學(xué),你好 最好重新做帳

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快賬用戶2560 追問 2025-05-09 11:52

重新做賬,然后在逐月更正財報、所得稅季報、年報嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-09 11:52

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2560 追問 2025-05-09 11:53

這種情況 稅務(wù)會判定公司異常嗎?

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快賬用戶2560 追問 2025-05-09 11:53

目前公司還是正常的

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齊紅老師 解答 2025-05-09 11:53

同學(xué),你好 這個不會的

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快賬用戶2560 追問 2025-05-09 11:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-09 11:55

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 最好重新做帳
2025-05-09
你好,不需要了。實際上是修改的21年的。
2025-06-04
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 ????? 貸:銀行存款 ?
2025-06-04
你好,如果差額不大,不用修改報表,更正申報表后,再本月調(diào)整差異
2024-02-05
不想改 23 年賬和更正申報表,可在 25 年企業(yè)所得稅匯算清繳時,在 “納稅調(diào)整項目明細(xì)表” 合適欄次(如 “其他” ),將多暫估的 2 萬元費用作納稅調(diào)增,增加應(yīng)納稅所得額并補繳稅款,財務(wù)賬無需分錄調(diào)整
2025-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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