一般計(jì)稅 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 簡(jiǎn)易計(jì)稅 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師好,小規(guī)模,19年12月計(jì)提了一筆收入借:應(yīng)收賬款 103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3000 2020年5月實(shí)際開票92700萬,然后我把19年12月計(jì)提的這筆10萬收入沖銷,借:應(yīng)收賬款—103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)—3000,然后補(bǔ)記借:應(yīng)收賬款 92700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2700 對(duì)嗎
銷售免稅商品分錄分2筆 1.借:應(yīng)收賬款 貨:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入 這兩筆分錄是分開寫還是一起寫?
老師,當(dāng)月的收入,只做一筆分錄,借:應(yīng)收賬款等等公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))可以這樣做賬?
一張銷項(xiàng)發(fā)票上有個(gè)3%簡(jiǎn)易計(jì)稅13%稅額一般計(jì)稅,這個(gè)月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項(xiàng)稅對(duì)不起,分開做分錄嗎,簡(jiǎn)易的也是借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,,,,,一筆3%稅率借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,是這樣不
你好,老師,本月我公司紅沖一筆營業(yè)收入,之前做的分錄是: 1、銷售業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)收賬款-XX貿(mào)易公司 184031.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄:紅沖銷售收入 借: 應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 -184031.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額-21171.72 3、本月重新開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 148007.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 130979.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額 17027.37 現(xiàn)在我生產(chǎn)報(bào)表之后,資產(chǎn)總額不平,相差的金額就銷項(xiàng)稅額的金額4144.35
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營業(yè)外收入增加了70萬、營業(yè)外支出增加了25萬、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會(huì),組織游戲。客戶分了小組,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬多塊錢 這個(gè)錢我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問題是: 1、我們?cè)趺慈胭~?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請(qǐng)問物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請(qǐng)問下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號(hào) 不知是哪里的問題
沙場(chǎng)外購砂石已付款怎么賬務(wù)處理?
郭老師,建筑工程公司,要辦什么資質(zhì)