你好,請問你這個是屬于保險公司嗎?如果不是保險公司,計提資產(chǎn)準(zhǔn)備金是不允許稅前扣除的,需要做納稅調(diào)增
老師,您好,執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的公司21年所得稅匯算清繳前收到20年12月份開具的業(yè)務(wù)招待費發(fā)票1萬元,20年發(fā)生招待費9萬,20年營業(yè)收入是1000萬,記賬是借:以前年度損益調(diào)整貸:現(xiàn)金 借:利潤分配~未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎? 所得稅申報表A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費的帳載金額填10萬還是填9萬,稅收金額填5萬?
老師,我剛剛問過資產(chǎn)減值損失那個問題的,我剛剛報完匯算清繳,出初稿的工作人員跟我說,那個提示不知道稅務(wù)局那邊會不會讓我調(diào)增,我汗顏了,客戶的貨款情況是欠了50萬,那些程序走完,破產(chǎn)公告也發(fā)給我們了,最后就只分回2萬,那剩下48萬是沒得收回了的,那48我就直接做了借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款客戶,我填報匯算清繳表格的時候就出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失的稅收金額有48,納稅調(diào)整金額無數(shù)據(jù),最終納稅調(diào)整項目明細(xì)表里33行無數(shù)據(jù),34行是灰色的無法填寫數(shù)據(jù),剛剛老師你也說忽略電子稅務(wù)局這個提示,申報即可,我剛剛收到編輯初稿人的信息,又擔(dān)心了,所以特地又來打擾問下老師?_?
老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應(yīng)過來這個問題
學(xué)堂老師,匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【222631.09】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤,請核實,實際是,我在A105090表里已填寫,問一下老師如何操作呢?
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
如果是其他企業(yè),2025年的匯算清繳時,33行,賬載金額填10萬,稅收金額填0
不是,我們公司每年都要按一定比例計提資產(chǎn)減值損失的
如果是這個壞賬損失能夠符合稅法要求的壞賬損失情況的話就可以做稅前扣除,前提是一定要符合壞賬損失的條件