你好 沒超45萬(wàn) 直接專票部分繳納增值稅 20*1%=0.2 附加稅減半征收 0.2*12%/2=0.012
您好,請(qǐng)問按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人第三季度時(shí)銷售家具開具增值稅普票25萬(wàn)元,負(fù)數(shù)增值稅普票20萬(wàn)元,請(qǐng)問第三季度的增值稅申報(bào)怎么填寫呢?是按相減后的額度填在第11欄嗎?
請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月銷售額不超過30萬(wàn)元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開具普票3萬(wàn),代開專票35萬(wàn),本季度不含稅銷售額共計(jì)35萬(wàn)元。如何納稅?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬(wàn),開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報(bào)納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬(wàn)元發(fā)票作廢,那么此時(shí)第三季度銷售額為27萬(wàn)元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠,對(duì)第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請(qǐng)退稅或者以后期間抵減?
小規(guī)模納稅人按季繳納增值稅,第一季度開普票不含稅銷售額35萬(wàn)元,專票不含稅銷售額20萬(wàn),那么它這個(gè)季度專票肯定要繳納增值稅,普票還繳納增值稅嗎?
某小規(guī)模納稅人第三季度不含稅銷售額為專票20萬(wàn)元,普票25萬(wàn)元,計(jì)算該企業(yè)三季度繳納的增值稅和附加稅 稅率是1%
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來(lái)的這種是不用記賬的吧,就是計(jì)成功轉(zhuǎn)出去的,對(duì)吧
公司欠股東的錢長(zhǎng)時(shí)間還不上,其他應(yīng)付款掛長(zhǎng)了又怕有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問一下還可以還可以怎么處理
老師請(qǐng)問,稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項(xiàng)目名稱賬上記錯(cuò)了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯(cuò)誤項(xiàng)目名稱 借研發(fā)支出——正確項(xiàng)目名稱負(fù)數(shù)嗎
請(qǐng)問老師按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候, 申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,是按照科目余額表,本季度最后一個(gè)月,期末余額填寫。 申報(bào)利潤(rùn)表, 利潤(rùn)表當(dāng)中本期金額,是按這個(gè)季度三個(gè)月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤(rùn)表當(dāng)中累計(jì)金額,是按這個(gè)季度最后一個(gè)月利潤(rùn)表 ,本年累計(jì)填寫。 對(duì)嗎?
老師 AB是一個(gè)關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計(jì)提附加稅 交的時(shí)候又差異 少交了0.01 這個(gè)7月應(yīng)交稅費(fèi)附加稅這個(gè)貸方就會(huì)有余額呢 怎么調(diào)整呢 營(yíng)業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請(qǐng)問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個(gè)月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進(jìn)去
最后一問我怎么算的比原購(gòu)置價(jià)格還低?不過按照題目意思應(yīng)該也更低才對(duì)。。。我看不出我哪里算錯(cuò)了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來(lái)算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項(xiàng)目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎