您好,不是,做分錄就用一個(gè)科目,明細(xì)在表格或系統(tǒng)來(lái)管理的,我們有分錄就是取到這個(gè)總金額
老師,我們公司是生產(chǎn)儲(chǔ)能設(shè)備的企業(yè),我們會(huì)購(gòu)買(mǎi)一些材料如電芯,集成電路,鋼網(wǎng),微電子,電子元件,溫控器等各種物料,還會(huì)買(mǎi)集裝箱用于組裝,也就是這些物料都會(huì)放在集裝箱里最后變成一個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)品,可以用來(lái)能量?jī)?chǔ)存,會(huì)賣(mài)給一些有需要儲(chǔ)能產(chǎn)品的企業(yè)。像這種業(yè)務(wù),我們?cè)趺催M(jìn)行成本核算?是在生產(chǎn)成本里面核算嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,賣(mài)出去之后就結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?因?yàn)閮r(jià)值比較大,金額兩百多萬(wàn),這種可以放在生產(chǎn)成本里嗎?目前我們就這一種產(chǎn)品,后續(xù)有可能也是類(lèi)似的產(chǎn)品,但是規(guī)格型號(hào)或者性能不一樣。所以我想確認(rèn)一下成本核算方式。還是作為在建工程核算?結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后賣(mài)出?謝謝老師
老師,我問(wèn)個(gè)問(wèn)題,像比如貨六月就進(jìn)來(lái)了,發(fā)票七月到,像這種的,我七月看到了開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票,是不是我也要考慮,六月有沒(méi)有暫估庫(kù)存商品或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧?如果沒(méi)有,我七月看到了發(fā)票了,咋做分錄呢?
老師,就是我們公司主要是做這種幫商家儲(chǔ)藏商品然后再配送到各個(gè)倉(cāng)的一個(gè)大冷庫(kù),我們收商家的主要的費(fèi)用有裝卸費(fèi),配送費(fèi),倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),管理費(fèi),倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)主要根據(jù)長(zhǎng)城寬乘高,然后有一個(gè)體積在乘上每天的庫(kù)存的件數(shù),然后再乘上每立方米三塊錢(qián),這樣算每天的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的,我們這邊的庫(kù)存商品的實(shí)有數(shù)跟商家總是對(duì)不上,我們?cè)撛趺醋?,以后?guī)劃流程呢?我們老板說(shuō)不用買(mǎi)出入庫(kù)單,每天用A4紙打出庫(kù)單就行了,然后做一個(gè)進(jìn)出入庫(kù)的一個(gè)電子臺(tái)賬,你覺(jué)得這樣可以嗎
我公司是做研發(fā)的,產(chǎn)品都是定制化的,像投入的耗材都進(jìn)了研發(fā)費(fèi)用直接投入里面,然后再把產(chǎn)品賣(mài)出去,就不像生產(chǎn)企業(yè)有領(lǐng)料,有在產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫(kù),產(chǎn)品出庫(kù)這些步驟,賬面上就不會(huì)顯示有在產(chǎn)品和庫(kù)存商品。實(shí)際上是有的,在產(chǎn)品的成本一般就是材料+人工,人工是怎么攤進(jìn)去的?另,在我的理解里面研發(fā)費(fèi)用是一種消耗,要么費(fèi)用化,要么資本化,資本化就成了無(wú)形資產(chǎn),這是類(lèi)似形成一種技術(shù)了嗎?那實(shí)際我研發(fā)出來(lái)的產(chǎn)品也是產(chǎn)品,那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢,最終就是形成產(chǎn)品賣(mài)出去了。如果按生產(chǎn)企業(yè)做賬,似乎又不存在研發(fā)費(fèi)用了,像這種情況賬務(wù)處理怎么樣是正確的呢?
老師: 問(wèn)題1: 1. 從廠家進(jìn)貨A 、 B兩種商品,發(fā)票廠家開(kāi)了A、B兩種產(chǎn)品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 賣(mài)給客戶只賣(mài)商品A 商品B是送的。 我作為本公司的會(huì)計(jì), 這種情況該怎么處理? 發(fā)票開(kāi)給D醫(yī)院的時(shí)候我該怎么開(kāi)? 問(wèn)題2: 2.從廠家進(jìn)貨一批產(chǎn)品,錢(qián)已經(jīng)付給廠家,廠家也已經(jīng)開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,若干年貨,這批產(chǎn)品到期,已經(jīng)不能對(duì)外銷(xiāo)售,作為會(huì)計(jì),我該怎么處理。 進(jìn)貨: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。那現(xiàn)在我要銷(xiāo)掉這些庫(kù)存商品。 是用營(yíng)業(yè)外支出銷(xiāo)嗎 ? 那進(jìn)項(xiàng)稅我該怎么銷(xiāo)?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位賬面其他應(yīng)收款,有很大的金額接近3000萬(wàn)元,有的很多年了,一直掛著,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么?對(duì)方都是企業(yè)的。
老師 2018年發(fā)生的業(yè)務(wù) 公司向客戶支付貨款 沒(méi)要發(fā)票 貨物已經(jīng)采購(gòu)進(jìn)來(lái)了 也沒(méi)做賬 預(yù)付款一直掛著 這種業(yè)務(wù)要怎么處理
老師,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,本期結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),信用減值損失需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 租場(chǎng)地費(fèi)應(yīng)該怎么開(kāi)票?稅目是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給汽車(chē)上的交強(qiáng)險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
匯算清繳固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細(xì)版中本年折舊、攤銷(xiāo)額是填寫(xiě)本年發(fā)生額嗎
企業(yè)出租不動(dòng)產(chǎn),租賃期是1月1日到12月月末。 每年3月份一次性收取全年租金。 那么企業(yè)所得稅確認(rèn)收入是一次性全額確認(rèn)到一季度里還是按各季度均勻分配呢?
匯算清繳的資產(chǎn)原值是填寫(xiě)期末余額嗎?
請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)公司的毛利率是多少范圍的?員工工資的成本占比是多少的
啥意思?沒(méi)有聽(tīng)懂,我說(shuō)的外賬
您好,是的,我說(shuō)是就是外賬,庫(kù)存商品出入存明細(xì)表是我們?cè)敿?xì)記錄產(chǎn)品的情況,做分錄直接從這個(gè)表格里取本月的合計(jì)數(shù)據(jù)就好了
我還是沒(méi)聽(tīng)懂啥意思
您好,好的,我們有10萬(wàn)個(gè)產(chǎn)品在庫(kù)存商品出入存明細(xì)表里10萬(wàn)個(gè)商品,但我們的會(huì)計(jì)科目是不可以有這么多的對(duì)不對(duì),我們只要取這么多商品的匯總的金額入賬就好了,這樣能理解么
啥意思,還是沒(méi)有懂,她們型號(hào)很多,比如蘋(píng)果01,蘋(píng)果02都不做嗎
您好,有大類(lèi)按大類(lèi)設(shè)科目也是可以的,但不會(huì)按商品明細(xì),我在開(kāi)會(huì),晚些回復(fù)哈
啥意思?我還是沒(méi)有懂
您好,比如我們產(chǎn)品分成2個(gè)大類(lèi)蘋(píng)果1和蘋(píng)果2,下面還有上萬(wàn)個(gè)小類(lèi),那會(huì)計(jì)科目是 庫(kù)存商品蘋(píng)果1和庫(kù)存商品蘋(píng)果2
那只要大類(lèi)下面小的不管了是吧
您好,是的,是這么理解的哦
小的,都不編輯克是吧?只要大類(lèi)
您好,對(duì)的,小類(lèi)不調(diào)會(huì)計(jì)科目的
我還是沒(méi)有聽(tīng)懂啥意思
您好,財(cái)務(wù)賬套只記金額,具體是什么規(guī)格,都在庫(kù)存商品明細(xì)表里,這樣能理解么
理解不了,老師我沒(méi)懂
哦哦,是上面的文字沒(méi)有理解,還是您有其他的疑惑呀,能不能說(shuō)一下您是想怎么記賬,我們?cè)僖黄鸱治龊貌缓?
我沒(méi)有做賬我聽(tīng)我朋友說(shuō)的他的公司是這樣子的
您好,他們公司怎么做分錄的呀