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老師,我問個(gè)問題,像比如貨六月就進(jìn)來了,發(fā)票七月到,像這種的,我七月看到了開進(jìn)來的發(fā)票,是不是我也要考慮,六月有沒有暫估庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本對(duì)吧?如果沒有,我七月看到了發(fā)票了,咋做分錄呢?

2023-01-03 19:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-03 19:21

你好,六月份借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 七月份借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 你這個(gè)是什么時(shí)間銷售出去的?

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快賬用戶9999 追問 2023-01-03 19:22

基本是六月進(jìn)來六月就銷售出去了

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快賬用戶9999 追問 2023-01-03 19:22

但是會(huì)在后面幾個(gè)月合在一起開發(fā)票出去,

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:25

沒有確認(rèn)收入沒有做到六月份按我上面寫的分錄來做就可以的。

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:25

做了收入才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶9999 追問 2023-01-03 19:29

啥意思?就是說按開發(fā)票出去的時(shí)間確認(rèn)收入,相對(duì)應(yīng)的成本然后弄到開發(fā)票的時(shí)間嗎?對(duì)應(yīng)上,比如七八九十開進(jìn)來的發(fā)票,我一下子全部做到十二月開發(fā)票的月份,這樣子可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:32

你好,我在問你,你在六月份的時(shí)候確認(rèn)了收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:32

看你自己確認(rèn)收入的時(shí)間。

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快賬用戶9999 追問 2023-01-03 19:33

沒有確認(rèn)收入,按開票的收入時(shí)間

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:37

那就按照我上面的來做,就虧的沒有確認(rèn)收入,不能做成本只暫估入庫。

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你好,六月份借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 七月份借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 你這個(gè)是什么時(shí)間銷售出去的?
2023-01-03
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-04-09
你好 ;1 可以根據(jù)發(fā)票來做賬 ; 但是? ?沒有發(fā)票的情況下; 實(shí)際發(fā)生了 業(yè)務(wù)后? ? 也得暫估入成本費(fèi)用去; 不然不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制來處理? ?
2022-12-09
可以先暫估,然后次月的時(shí)候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
這種情況下,是需要進(jìn)行調(diào)整的。 一、分析之前賬務(wù)處理存在的問題 1.收入與成本確認(rèn)不匹配:按照會(huì)計(jì)的配比原則,企業(yè)在確認(rèn)收入的同時(shí),應(yīng)合理確認(rèn)與之相關(guān)的成本。當(dāng)月確認(rèn)了收入,就應(yīng)該同步合理估計(jì)并暫估成本,以保證收入和成本在同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)得到正確的匹配反映,這樣才能準(zhǔn)確體現(xiàn)企業(yè)當(dāng)期的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況。 二、調(diào)整的方法和步驟 1.確定暫估成本的金額:回顧當(dāng)月確認(rèn)收入所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù),根據(jù)合同、訂單、以往類似業(yè)務(wù)的成本率或其他可靠的成本計(jì)算依據(jù),估算出當(dāng)月應(yīng)暫估的成本金額。 2.進(jìn)行當(dāng)月成本暫估的賬務(wù)處理(假設(shè)當(dāng)月為X月):貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款借:主營業(yè)務(wù)成本(暫估) 3.次月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)的調(diào)整:借:庫存商品同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024-08-06
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