您好,要的,要沖成本的
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中的本年累計(jì)金額是前三季度的累計(jì)金額吧?
企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表本年累計(jì)金額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是本季度累計(jì)數(shù)?
我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均為0,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,第三季度的“本年累計(jì)營(yíng)業(yè)成本”是168萬多元,第四季度申報(bào)預(yù)繳申報(bào)表“本年累計(jì)營(yíng)業(yè)成本”是147萬多,比第三季度申報(bào)的累計(jì)數(shù)更少20多萬,正常嗎?會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-2759.46】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
這個(gè)是不是沒有沖掉才會(huì)體現(xiàn)出來
把這整個(gè)表拍給我看下
老師幫我看一下 這個(gè)是整個(gè)表
最后兩張
這個(gè)是沖掉成本費(fèi)用后才有的
這個(gè)應(yīng)該怎么處理
你說的是這個(gè)黃色符號(hào)嗎
這是之前財(cái)務(wù)做的張 利潤(rùn)是三十幾萬 但是我填了要退十幾萬的稅
你按他最后季度的預(yù)繳所得稅的表來填就可以了
你按他最后季度的預(yù)繳所得稅的表來填就可以了
但是它累計(jì)的都在
你現(xiàn)在是在填匯算清繳的報(bào)表吧
是的老師
你直接按預(yù)繳所得稅的表來填,這個(gè)是手動(dòng)填的
你自已填的退這么多稅肯定不行的
他是自動(dòng)跳出來的預(yù)繳稅得稅
這個(gè)可以更改了,你不用他上面的數(shù)據(jù)
那是成本那邊改嗎
是的,收入和成本都可以改的
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不能改 是不是只能在營(yíng)業(yè)外收入那里改
這個(gè)收入也不一樣嗎,只要和去年最后一期的一樣就可以