您好,是的,要計(jì)提的,不要交的時(shí)候轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面

老師小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策 按1%繳納增值稅 那么做賬的時(shí)候是不是還要按照3%的 征收率來做呢 然后按照1%來繳納,那么怎么做分錄呢
老師,現(xiàn)在小規(guī)模1% ,30萬免征增值稅,申報(bào)表跳出免稅額是按3%的,那寫分錄,優(yōu)惠稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按開票的1%還是3%金額做賬?
老師請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模按1%開票 做分錄的時(shí)候是不是要按3%的來 然后2%放到營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼優(yōu)惠?具體分錄是怎樣做?是否可以直接按1%的入賬?
老師,小規(guī)模開普票,票面稅率1%,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么免稅額是按照3%來轉(zhuǎn)換的,不應(yīng)該是免稅1%嗎?那做賬的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入免稅優(yōu)惠科目是按照1%計(jì)提還是3%
小規(guī)模,專票開3,報(bào)稅的時(shí)候有優(yōu)惠政策,按1來報(bào)稅,那優(yōu)惠的稅額分錄是有營(yíng)業(yè)外收入,政府補(bǔ)助嗎
請(qǐng)問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎


是按1%還是3%計(jì)提?
經(jīng)營(yíng)性質(zhì)其他業(yè)務(wù)收入要交增值稅嗎?
按1%來計(jì)提,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面