你好,按照1%開(kāi)發(fā)票的,按照1%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

老師小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策 按1%繳納增值稅 那么做賬的時(shí)候是不是還要按照3%的 征收率來(lái)做呢 然后按照1%來(lái)繳納,那么怎么做分錄呢
老師,現(xiàn)在小規(guī)模1% ,30萬(wàn)免征增值稅,申報(bào)表跳出免稅額是按3%的,那寫(xiě)分錄,優(yōu)惠稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按開(kāi)票的1%還是3%金額做賬?
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模按1%開(kāi)票 做分錄的時(shí)候是不是要按3%的來(lái) 然后2%放到營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼優(yōu)惠?具體分錄是怎樣做?是否可以直接按1%的入賬?
小規(guī)模的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要不要計(jì)提應(yīng)交稅金? 現(xiàn)在不是有1%的優(yōu)惠,那計(jì)提的時(shí)候是按3%還是按1%? 如果按3%,那優(yōu)惠的那2%會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?
老師,一般納稅人未開(kāi)票收入貨物買(mǎi)賣(mài)10萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月也要交增值稅13000嗎?
注冊(cè)過(guò)小規(guī)模納稅人的再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交呢
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問(wèn)題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 500 銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒(méi)有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒(méi)有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是


借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。這筆可以不做嗎?直接按 1%的入 而且這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入?yún)R算清繳的時(shí)候是否可以納稅調(diào)減?
你好,季度末的月必須做,要不你一直應(yīng)交稅費(fèi)有余額。
按1%的來(lái)另外2%的不入賬就沒(méi)有余額,如果要入請(qǐng)問(wèn)2%的匯算清繳的時(shí)候是否可以納稅調(diào)減
你好,2%的不用管。直接按照1%的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。