你好,我算了下,你這個(gè)對不上啊 你的收入不是這個(gè)項(xiàng)目嗎。差額是93.81,為什么說是123.1萬未支付呢
某事業(yè)單位2019年12月方式如下業(yè)務(wù):(不考慮增值稅)1、收到財(cái)政授權(quán)支付撥付的事業(yè)經(jīng)費(fèi)300萬元,辦公樓修繕項(xiàng)目資金200萬2、本月累計(jì)支付了辦公經(jīng)費(fèi)295萬元,辦公樓修繕項(xiàng)目支付了195萬元。3、開展專業(yè)業(yè)務(wù)取得事業(yè)收入一共600萬元,其中100萬元用于某研究項(xiàng)目4、用事業(yè)收入開展專業(yè)業(yè)務(wù)支出580萬元,某研究項(xiàng)目支出110萬元5、本月取得非獨(dú)立核算經(jīng)營收入150萬元,支付了經(jīng)營支出100萬元,以前年度共有20萬元虧損需要彌補(bǔ)。6、對外投資取得投資收益5萬元,接受捐贈(zèng)支付相關(guān)稅費(fèi)20000元。7、獨(dú)立核算的下屬單位上繳收入40萬元8、申請上級部門預(yù)算外資金補(bǔ)助100萬元,其中30萬元用于某研究項(xiàng)目9、年末,請進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)。(財(cái)政資金結(jié)余期未退還財(cái)政,非財(cái)政專項(xiàng)資金期末結(jié)余自己留用,企業(yè)所得稅按20%計(jì)算繳納,職工福利基金按稅后20%計(jì)提)
老師你好,我公司16年中標(biāo)一個(gè)28萬的項(xiàng)目,16年和17年相繼開票共19萬,也收到了19萬工程款。現(xiàn)因?qū)徲?jì)報(bào)告下來結(jié)算金額只有12萬多,現(xiàn)要求我們退回6萬多的工程款?,F(xiàn)在除了退款,還需要做哪些工作呢?
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
【資料】某公司有一項(xiàng)付款業(yè)務(wù),有甲、乙兩種付款方案可供選擇。甲方案:現(xiàn)在支付10萬元,一次性結(jié)清。乙方案:分三年付款,從現(xiàn)在起各年年初的付款額分別為3萬元、4萬元和4萬元。假定年利率為10%?!疽蟆坑?jì)算兩方案現(xiàn)值,從兩方案中選擇最優(yōu)方案。是完整題目請老師完整作答
1、甲事業(yè)單位20X9年發(fā)生如下業(yè)務(wù),請列出下述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。①20x9年使用財(cái)政直接支付B教學(xué)樓工程進(jìn)度款120萬元。(B項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)總額為200萬元)②20x9年5月1日,收到零余額賬戶代理銀行的財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書,該單位承擔(dān)的A財(cái)政項(xiàng)目本年預(yù)算額度到賬30萬元。(A項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)總額為110萬元)。③5月4日,A項(xiàng)目支出業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)20萬元,以轉(zhuǎn)賬支票支付。④20X9年6月至12月,A項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每月到賬額均為10萬元。除5月份支出外,A項(xiàng)目本年未發(fā)生其他支出。截至20x9年12月31日,A項(xiàng)目本年預(yù)算仍有10萬額度未到賬。⑤A、B項(xiàng)目均未完工。年末,根據(jù)代理銀行對賬單,做財(cái)政直接支付、授權(quán)支付注銷額度相應(yīng)賬務(wù)處理。盡快啊,老師,拜托了
老師您好:這家公司是一般納稅人,8月份開了5萬的外經(jīng)證,已預(yù)繳增值稅917.43元和城建稅32.11,這個(gè)月申報(bào)稅款呢,進(jìn)項(xiàng)稅額有4147.72元,這樣銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)還有留抵19.28元,這個(gè)月增值稅就不用交了,那預(yù)繳的917.43就留抵,那預(yù)繳城建32.11元還用退嗎?謝謝!
出口退稅 就是A公司接了一個(gè)俄羅斯的采礦冶金廠擴(kuò)建工程 由B公司來完成這個(gè)冶金廠擴(kuò)建,出口環(huán)節(jié)是B公司把設(shè)備賣給A,A再出口給A在俄羅斯的分公司,最終設(shè)備的退稅款是歸B所有 這種業(yè)務(wù)模式下 出口退稅能退下來嗎
#提問#老師,債務(wù)重組中的債務(wù)人以長期股權(quán)投資和投資性房地產(chǎn)換取債權(quán)人的固定資產(chǎn),那么債務(wù)人的應(yīng)付賬面與賬面差異應(yīng)該計(jì)入什么科目?
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,我們公司是醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)公司,只有提供檢驗(yàn)檢測服務(wù),不能售賣醫(yī)療器械,科研儀器等實(shí)物商品。我們想委托具有經(jīng)營許可證的b公司幫我們賣儀器,由b公司給客戶開發(fā)票,我們拿b公司的代銷清單確認(rèn)收入,這樣我們還需要給b公司開具貨物發(fā)票嗎?就是假若我們的產(chǎn)品委托b公司賣了100萬,我們要給b公司20萬代銷服務(wù)費(fèi),那剩下的80萬b公司要轉(zhuǎn)給我們,這80萬我們還需要開票嗎?
檔案管理服務(wù)費(fèi),和對方簽的協(xié)議,對方已把錢打入,但是我企業(yè)因?yàn)榘l(fā)票限額開不出來這么多的發(fā)票這種情況怎么辦賬務(wù)怎么處理,能掛預(yù)收嗎,還是直接進(jìn)收入
老師,公司24年買的固定資產(chǎn)原價(jià)2000元,當(dāng)時(shí)對方開錯(cuò)發(fā)票,發(fā)票1500入的賬,折舊一年后,發(fā)現(xiàn)少入賬500,對方重開了一張2000的發(fā)票,把之前1500發(fā)票紅沖了,我該如何做賬務(wù)處理?
老師好!請教風(fēng)電機(jī)艙結(jié)構(gòu)件制造業(yè)的庫存盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部門應(yīng)該多久盤點(diǎn)一次?成品對應(yīng)的生產(chǎn)成本怎么核算?
為什么沒有減評估增值的金額
若稅法規(guī)定與收入相關(guān)的預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)于收到時(shí)計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,則合同負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為零。老師能舉例說明下嗎
項(xiàng)目里含有123.10各分部還沒有支付,是不是尾款應(yīng)該是123.10才正確啊,我哪里做錯(cuò)了嗎?
你好,要么收入錯(cuò)了,要么結(jié)算錯(cuò)了
實(shí)際項(xiàng)目支付為68665329.16元,未支付1231000元,還沒有支付,現(xiàn)在對方結(jié)算我都把未支付算進(jìn)去了,但是現(xiàn)在要支付123.10萬元,老師現(xiàn)在公司余額59.09萬元,你核算對方還需要給公司多少
你好,看這些是確定不的 你要有結(jié)算單,雙方蓋章確定的結(jié)算單。
好的,老師
你好,歡迎下次再來探討。