你好,做同樣的分錄,金額寫負數(shù),然后再重新開發(fā)票,再按發(fā)票入賬。寫正數(shù)
老師你好:上月做了不開票收入借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費—小規(guī)模增值稅。本月客戶要求開票,如何做賬
老師,12月開了普票,我記賬借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和貸應(yīng)交稅費,到1月交稅,我記賬借應(yīng)交稅費,貸銀行存款。但是1月這張普票被紅沖了,又去稅務(wù)局代開專票,那么這個稅,怎么記賬呢?
公司是一般納稅人,開了一張專用發(fā)票錢未收。本月賬務(wù)處理賬務(wù)處理:借,應(yīng)收賬款3167.96貸,其他業(yè)務(wù)收入,2988.64,應(yīng)交稅費179.32次月收到這筆錢,借銀行存款3167.96 貸應(yīng)收賬款3167.96 次月繳納本月增值稅時,是不是直接借:應(yīng)交稅費179.32貸銀行存款179.32這筆賬務(wù)是不是這樣處理
老師,之前客戶不需要發(fā)票,按無票報稅了,入帳為借銀行存款,貸主營收入貸應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在客戶又想補這份發(fā)票了,帳務(wù)怎么處理呢
你好,上季度做的無票收入,上季度免增值稅。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:營業(yè)外收入—免增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 本季度:上季度有一筆未開票收入,客戶要開專票1% 這個賬務(wù)會計分錄怎么處理
自己成立公司,然后在抖音上賣貨,這個是不是把收入提現(xiàn),當(dāng)月提現(xiàn),下個月報稅
公司新開通社保,社保繳費基數(shù)怎么確定是多少
老師,假設(shè)境內(nèi)公司(A和B合伙各50%購買設(shè)備100萬),以買賣合同出口到境外子公司運營,設(shè)備款100萬已經(jīng)打回國內(nèi),如果產(chǎn)生利潤20萬。(這利潤20萬分配是在境外子公司直接給合伙人A和B,還是將利潤20萬先轉(zhuǎn)回國內(nèi)再分配,還是以上2個都不合理?)
老師,請問什么情況下用到暫估
印花稅 季報也么做分錄 影響利潤表嗎
老師,請問員工報銷先自己墊付的款項,在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)在哪里呢?
老師,想問一下,12月暫估成本200萬,次年1月份實際收到發(fā)票150萬,1月做了分錄是紅沖200萬那筆,再做了一筆150萬的成本,匯算清繳時也調(diào)增了50萬,那這50萬還需要怎么做賬嗎?
老師,去年我們駕校買了6臺舊車6000塊錢,當(dāng)時沒入固定資產(chǎn),今年賣出做營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入比較好,因為記入營業(yè)外收入增值稅和所得稅會顯示收入不一樣,這個到底做什么會計科目比較好呢
老師,我們是二房東在房東那里租了五十幾個門面并開了發(fā)票給我們,然后我們出租門面大概三十來家,這樣我們開出去的發(fā)票銷項一直都會比取得的進項發(fā)票要少,導(dǎo)致現(xiàn)在還有好多留底請問這樣會有風(fēng)險嗎?
怎么快速核對一年半的財務(wù)單據(jù)確定是否有票,有無合同?有沒有快速簡單方法,因為之前財務(wù)留下賬務(wù)無人交接,現(xiàn)在要我確認哪些是沒票的沒合同的
可以把負數(shù)分錄和發(fā)票入賬的分錄記在同一張憑證上嗎
你好可以的,這個沒問題。