您好,做分錄為 借:應(yīng)收賬款? 負數(shù) ? ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? 負數(shù) ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額? 負數(shù) 重新代開專票,再將上面分錄按正數(shù)金額重新編制一遍
老師你好,我上個月開17%的發(fā)票1080200元,這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
小規(guī)模代開了一張專票的記賬憑證 是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 這樣嘛
老師,12月開了普票,我記賬借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和貸應(yīng)交稅費,到1月交稅,我記賬借應(yīng)交稅費,貸銀行存款。但是1月這張普票被紅沖了,又去稅務(wù)局代開專票,那么這個稅,怎么記賬呢?
小規(guī)模納稅人,開普票為1月29日,2月2日銀行收款到賬,1月做賬,還是2月做賬? 二月做賬,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收人 應(yīng)交稅費 還是必須1月做賬?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
12月一張專票信息開錯了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
老師,我感覺不對呀。我這樣處理,1月利潤怎么又有19萬多?利潤重復(fù)了吧?
請按上面回復(fù)的分錄再填寫一遍正數(shù)金額,您只能使用以前年度損益科目,不涉及主營業(yè)務(wù)收入科目的。
我寫正數(shù)分錄時,也用以前年度損益科目嗎?