無票收入是? 借:銀行存款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 后期開發(fā)票了? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開票
老師,第三季度報(bào)完稅了,發(fā)現(xiàn)有筆帳做錯(cuò)了怎么辦了?借銀行存款10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅100。應(yīng)該貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅99.01對(duì)不對(duì)?怎么補(bǔ)救?
老師,給客戶2月開了一張300的專票,是收到的現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸,主營(yíng)收入,貸應(yīng)繳稅金。3月份客戶發(fā)現(xiàn)需要專票,所以沖了300專票紅字,又開了一張300的普票,分錄是不是借,庫存現(xiàn)金,紅字300,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字,貸應(yīng)繳增值稅紅字。然后再開一張普票分錄是借庫存現(xiàn)金300,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)繳增值稅
老師好。6月份根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬單已經(jīng)入帳了貸款利息。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在9月份了,銀行突然給開具了普通增值稅發(fā)票。這張發(fā)票要怎么做帳務(wù)處理。謝謝
你好老師,我去年掛了一筆帳?,F(xiàn)在可以無票收入嗎?客戶公戶走賬,一直不要發(fā)票,所以一直掛著,現(xiàn)在我想入無票收入可以嗎?會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年不用交增值稅,要計(jì)提增值稅嗎?
老師,我們之前賣了個(gè)機(jī)器,款項(xiàng)7萬,借:銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,后來客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會(huì)計(jì)在當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里進(jìn)去了這部分,然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機(jī)器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬的款給客戶,這個(gè)怎么做分錄啊?
老師,勞務(wù)費(fèi)要不要交印花稅?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請(qǐng)教 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2024年有3個(gè)收入我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 1,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報(bào)表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請(qǐng)留抵退稅,怎么操作,有時(shí)間限制嗎
還有個(gè)問題。一些材料供應(yīng)商,開的發(fā)票明細(xì)跟供貨明細(xì)不一致,或者只包含供貨明細(xì)中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請(qǐng)問老師稅務(wù)局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請(qǐng)問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負(fù)率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時(shí)候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn),出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來未分配利潤(rùn),在利潤(rùn)表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
老師,稅費(fèi)入帳上不體現(xiàn)嗎,那和現(xiàn)在稅開票系統(tǒng)對(duì)不上吧
后期開發(fā)票了 做賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開票 申報(bào)時(shí)在未開票列填負(fù)數(shù)