借銀行存款負數(shù), 應(yīng)收負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù)。
老師 我們給客戶開了7萬的專票 做賬:借應(yīng)收賬款70000 貸:主營業(yè)務(wù)收入61946.92 應(yīng)交稅費 8053.08; 客戶回了5萬的材料款 我們做賬是借銀行存款50000 貸:應(yīng)收賬款50000; 但實際結(jié)算價只有39107元 也就是我們多來了30893的發(fā)票 然后我們就把多開的票稅點扣了回來,扣了30893*0.13=4016元 又扣了安裝費4410元 這賬接下來要怎么做呢
公司在11月份銷售了貨,然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬,上個會計沒有做賬開發(fā)票,昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票,請問我做賬該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎?
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機器款(代收的錢有進公賬有進私帳),有時收了30萬,但后面實際支付了50萬,而且約定在以后每月對應(yīng)實際支付的日期還款,(比方這個月12號付了50,那下個月的12號就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費用都從這里面扣,這整個的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機器款 貸:銀行存款 收每月還機器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機器款 收電費:借:其他應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)收入-電費 主營業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個客戶的往來
老師,我們之前賣了個機器,款項7萬,借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,后來客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會計在當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入里進去了這部分,然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬的款給客戶,這個怎么做分錄啊?
老師您好,我想問一下,就是我們公司購進庫存商品以后,嗯轉(zhuǎn)手就賣給對方了,然后對給對方開了發(fā)票,然后我們銷售的這個分錄怎么做,然后那個款項也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸款的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入,政府補助,同時做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分攤給其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分攤有銷項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師,紅沖票時,會計已經(jīng)在那時把主營業(yè)務(wù)收入減去了紅沖部分了,現(xiàn)在再紅沖就重復(fù)了呢?
你好,之前開了負數(shù)發(fā)票嗎?
當(dāng)時他紅沖的分錄怎么做的?是做的應(yīng)收賬款嗎?
開了負數(shù)票,但他沒有做這個分錄,直接按單月實際開票金額來做賬了,也就是說這個紅字票已經(jīng)在主營業(yè)務(wù)收入里減去了,那再退款時就不能再沖主營業(yè)務(wù)收入了,那該怎么做賬啊?
你好,那你再補上一個借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù),然后再做上一個借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,它相當(dāng)于是一正數(shù)一負數(shù),他沒有做。
它直接是按照正數(shù)加上負數(shù)合計之后的
老師,我們現(xiàn)在要退2萬給客戶,貸銀行存款,那借什么?
應(yīng)收賬款這個就可以了
那應(yīng)收賬款豈不是有余額,一直消不掉了嗎?
不會的,借應(yīng)收賬款-200 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 借應(yīng)收賬款150,貸主營業(yè)務(wù)收入,然后這個應(yīng)收賬款有余額,你退給對方,借應(yīng)付賬款50,貸銀行存款,這個不就行了。
老師 您說的我看明白了,但之前相當(dāng)于會計已經(jīng)沖過一次了(直接藍票開具-紅票開具),再沖就重復(fù)了,以后再發(fā)生種業(yè)務(wù)就可以這么做了,但現(xiàn)在該怎么處理???就是相當(dāng)于他做了,借銀行存款7萬,貸預(yù)收賬款7萬,開票藍票時 借:預(yù)收賬款7萬,貸主營業(yè)務(wù)收入6.5萬,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)0.5萬,然后跨月紅沖,紅沖時直接當(dāng)月藍票開具-紅票開具=實際開具來做賬,借:預(yù)收賬款 54萬,貸主營業(yè)務(wù)收入45,貸銷項稅9,這樣的話不就是把那6.5萬的主營業(yè)務(wù)收入給沖掉了嗎?在退款時再沖不就重復(fù)了嗎?老師我理解的對嗎?
新的設(shè)備是多少錢?舊的設(shè)備是多少錢?
新設(shè)備價稅合計5萬,舊設(shè)備價稅合計7萬,需要退客戶2萬
你現(xiàn)在補上一個借應(yīng)收賬款-7萬,貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費都是負數(shù) 借應(yīng)收賬款5萬,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。然后這里不就有差額了,借應(yīng)收賬款2萬,貸銀行存款2萬。
老師,再補上一個借應(yīng)收賬款-7萬,貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費都是負數(shù),那不還是充了2次這個嘛?之前開紅票當(dāng)月已經(jīng)再總的主營業(yè)務(wù)收入里減去了?
你好,并不是充了兩次,第一個是紅沖,第二個是做正數(shù),第三個是退錢。
老師,我明白,但當(dāng)時紅票時他已經(jīng)沖過一次了(相當(dāng)于少申報收入7萬),您這里再做一個紅沖分錄,不就是沖了2次了嗎?我這里是不是應(yīng)該補個正數(shù)的分錄???
你好,他當(dāng)時是充過了,但是他我也給你補上了一個正數(shù)發(fā)票,不是嗎
老師,是不是應(yīng)該做調(diào)整分錄,之前他做的是借預(yù)收賬款54貸主營業(yè)務(wù)收入45貸銷項稅9 我是不是調(diào)整這筆分錄,借預(yù)收61, 貸主營業(yè)務(wù)收入 51.5,貸銷項稅9.5 ,再借應(yīng)收賬款-7萬,貸主營業(yè)務(wù)收入-6.5貸銷項稅-0.5?然后再按您說的做?
可以的,可以這么做的。