久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們之前賣了個機器,款項7萬,借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,后來客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會計在當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入里進去了這部分,然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬的款給客戶,這個怎么做分錄???

2023-10-25 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-25 08:44

借銀行存款負數(shù), 應(yīng)收負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù)。

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 08:44

借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

頭像
快賬用戶5406 追問 2023-10-25 08:53

老師,紅沖票時,會計已經(jīng)在那時把主營業(yè)務(wù)收入減去了紅沖部分了,現(xiàn)在再紅沖就重復(fù)了呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 08:55

你好,之前開了負數(shù)發(fā)票嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 08:56

當(dāng)時他紅沖的分錄怎么做的?是做的應(yīng)收賬款嗎?

頭像
快賬用戶5406 追問 2023-10-25 09:04

開了負數(shù)票,但他沒有做這個分錄,直接按單月實際開票金額來做賬了,也就是說這個紅字票已經(jīng)在主營業(yè)務(wù)收入里減去了,那再退款時就不能再沖主營業(yè)務(wù)收入了,那該怎么做賬啊?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 09:05

你好,那你再補上一個借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù),然后再做上一個借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,它相當(dāng)于是一正數(shù)一負數(shù),他沒有做。

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 09:06

它直接是按照正數(shù)加上負數(shù)合計之后的

頭像
快賬用戶5406 追問 2023-10-25 09:09

老師,我們現(xiàn)在要退2萬給客戶,貸銀行存款,那借什么?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 09:13

應(yīng)收賬款這個就可以了

頭像
快賬用戶5406 追問 2023-10-25 09:14

那應(yīng)收賬款豈不是有余額,一直消不掉了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 09:17

不會的,借應(yīng)收賬款-200 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 借應(yīng)收賬款150,貸主營業(yè)務(wù)收入,然后這個應(yīng)收賬款有余額,你退給對方,借應(yīng)付賬款50,貸銀行存款,這個不就行了。

頭像
快賬用戶5406 追問 2023-10-25 09:37

老師 您說的我看明白了,但之前相當(dāng)于會計已經(jīng)沖過一次了(直接藍票開具-紅票開具),再沖就重復(fù)了,以后再發(fā)生種業(yè)務(wù)就可以這么做了,但現(xiàn)在該怎么處理???就是相當(dāng)于他做了,借銀行存款7萬,貸預(yù)收賬款7萬,開票藍票時 借:預(yù)收賬款7萬,貸主營業(yè)務(wù)收入6.5萬,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)0.5萬,然后跨月紅沖,紅沖時直接當(dāng)月藍票開具-紅票開具=實際開具來做賬,借:預(yù)收賬款 54萬,貸主營業(yè)務(wù)收入45,貸銷項稅9,這樣的話不就是把那6.5萬的主營業(yè)務(wù)收入給沖掉了嗎?在退款時再沖不就重復(fù)了嗎?老師我理解的對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 09:46

新的設(shè)備是多少錢?舊的設(shè)備是多少錢?

頭像
快賬用戶5406 追問 2023-10-25 09:48

新設(shè)備價稅合計5萬,舊設(shè)備價稅合計7萬,需要退客戶2萬

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 09:49

你現(xiàn)在補上一個借應(yīng)收賬款-7萬,貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費都是負數(shù) 借應(yīng)收賬款5萬,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。然后這里不就有差額了,借應(yīng)收賬款2萬,貸銀行存款2萬。

頭像
快賬用戶5406 追問 2023-10-25 09:59

老師,再補上一個借應(yīng)收賬款-7萬,貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費都是負數(shù),那不還是充了2次這個嘛?之前開紅票當(dāng)月已經(jīng)再總的主營業(yè)務(wù)收入里減去了?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 10:00

你好,并不是充了兩次,第一個是紅沖,第二個是做正數(shù),第三個是退錢。

頭像
快賬用戶5406 追問 2023-10-25 10:04

老師,我明白,但當(dāng)時紅票時他已經(jīng)沖過一次了(相當(dāng)于少申報收入7萬),您這里再做一個紅沖分錄,不就是沖了2次了嗎?我這里是不是應(yīng)該補個正數(shù)的分錄???

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 10:07

你好,他當(dāng)時是充過了,但是他我也給你補上了一個正數(shù)發(fā)票,不是嗎

頭像
快賬用戶5406 追問 2023-10-25 10:10

老師,是不是應(yīng)該做調(diào)整分錄,之前他做的是借預(yù)收賬款54貸主營業(yè)務(wù)收入45貸銷項稅9 我是不是調(diào)整這筆分錄,借預(yù)收61, 貸主營業(yè)務(wù)收入 51.5,貸銷項稅9.5 ,再借應(yīng)收賬款-7萬,貸主營業(yè)務(wù)收入-6.5貸銷項稅-0.5?然后再按您說的做?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 10:11

可以的,可以這么做的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借銀行存款負數(shù), 應(yīng)收負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù)。
2023-10-25
同學(xué)你好這樣做可以的
2023-02-03
借銀行存款400萬貸應(yīng)收賬款400萬。
2021-04-08
你好,建議放其他業(yè)務(wù)收入的
2022-03-29
你好,沒有問題,是可以這么做的。
2023-03-09
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×