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公司在11月份銷售了貨,然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒有走公賬,上個(gè)會計(jì)沒有做賬開發(fā)票,昨天客戶催的時(shí)候我才得知了才給客戶開了發(fā)票,請問我做賬該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎?

2022-01-13 12:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 12:49

您好,是的,您的處理非常正確

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快賬用戶8191 追問 2022-01-13 13:13

那我的摘要和二級科目怎么寫呀老師,我好怕出錯(cuò)

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快賬用戶8191 追問 2022-01-13 13:56

我們公司是小規(guī)模納稅人,老師能說明一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-13 14:03

您好。摘要1確認(rèn)收入,摘要2,**項(xiàng)目收款

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快賬用戶8191 追問 2022-01-13 14:13

應(yīng)收賬款后面的二級科目我應(yīng)該寫購貨公司名字還是寫我們老板名字呢

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齊紅老師 解答 2022-01-13 14:21

您好。寫對方公司名字

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相關(guān)問題討論
您好,是的,您的處理非常正確
2022-01-13
你好,第三個(gè)分錄做反了。第四個(gè)也坐反了。
2023-06-16
你好,一般等到開票以后再這么做賬。
2024-05-20
你好? 購入的月餅 當(dāng)時(shí)怎么做的賬
2022-04-28
同學(xué),你好 老板轉(zhuǎn)入公戶,做借款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 如果做收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-11-24
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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