你好,如果實際情況是這樣,是沒有什么風(fēng)險的。
請問老師,供應(yīng)商做技術(shù)開發(fā),現(xiàn)在我們付款了對方這幾個月都不能開票,說被限制了。請問還有五萬進(jìn)項稅我不能抵,本月有增值稅但沒進(jìn)項可以抵扣,導(dǎo)致后面沒業(yè)務(wù)的話,她后面補(bǔ)開給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒銷項或者業(yè)務(wù)了,進(jìn)賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項發(fā)票
租了一個地方,然后呢,但是這個租賃這個承租方出租方呢,是個人,然后呢,我們一個人就是我們會把錢打到個人的那個賬戶上去,然后但是他那個房本兒卻是國有資產(chǎn)的,然后現(xiàn)在有一個問題,就是說我們希望他能給我們開票,但是我不知道這塊兒存不存在什么風(fēng)險,因為稅務(wù)局能否是給我們開具這樣的一個發(fā)票?,F(xiàn)在是存在這個問題,而且還一個問題,就是說我們這個就是他這個人吧,還不出面,他要求讓我們自己說他會給我們相應(yīng)的這個合作,對,就是房本兒吧,就是所謂的他跟國有資產(chǎn)那邊兒的,這個的一個租賃協(xié)議,還有他的身份證讓我們?nèi)ラ_一些,所以這塊兒我不知道存在有一定的風(fēng)險。
老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進(jìn)項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項開相對應(yīng)的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險
請問我們要租別人的房子轉(zhuǎn)租,然后對方不提供發(fā)票,金額大概100萬這樣,那我們沒有票進(jìn)來,又要開票出去,我們就是做二房東這樣,那我們這樣要怎么規(guī)劃會少交點稅,是用公司去簽合同還是個體戶去簽合同比較好
老師,之前門店注冊的個體戶,總部給我們開專票從19年開始都開在個體戶一般納稅人這里?,F(xiàn)在準(zhǔn)備注銷個體戶換成公司。但是個體戶里面的進(jìn)項票還有幾十萬。因為門店的客戶基本是個人。要發(fā)票的人人少。所以說還有幾十萬票。是不是注銷個體戶幾十萬進(jìn)項票沒有抵,會不會查隱瞞收入這塊?會有風(fēng)險嗎。進(jìn)項票這塊怎么處理
老師,現(xiàn)金付的貨款給農(nóng)戶,農(nóng)戶不會寫收據(jù)也忘了沒寫,現(xiàn)在做賬附什么單據(jù)哈,1500元
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入1萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其1萬元,怎么做會計分錄?
老師銷售利潤率定價法的公式有嗎
公司車輛出售給個人,開具13%稅點的發(fā)票給個人。增值稅申報表在主營業(yè)務(wù)收入顯示 實際憑證入賬是掛營業(yè)外收入 這樣就變成增值稅申報表的收入與利潤表的收入不一致 怎么解決這個問題
老師,銷售利潤率怎么計算的?
老師你好,我合作社去年就沒有經(jīng)營,也沒有收入,今年前半年的成本就是機(jī)械設(shè)備的折舊費,這有其他收入是調(diào)賬的,最后利潤是盈利,這個企業(yè)所得稅申報表我就填了一個成本和利潤,利潤是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開票沒超10萬,免征增值稅,這個是增值稅是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是季度結(jié)轉(zhuǎn)哈
小規(guī)模季度不超過30萬,要繳納教育費附加還是地方教育費附加
老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅,需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
車輛購置稅怎么算?比如車價是119900元?
銷項和進(jìn)項不匹配呀
收入和成本不匹配
你好,這種情況進(jìn)項和銷項是匹配的。 把沒有出租出去的部分的租金計入費用,這樣成本與收入就是匹配的。