同學,你好 不需要了,你已經紅沖了
你好,老師,請問一下,比如我7月份暫估50萬柴油,8月份暫估80萬柴油,9月份暫估60萬柴油。11月份才收到一張發(fā)票100萬柴油,那我是不是要沖100萬庫存柴油,同時也要沖一筆柴油成本100萬,然后再做一筆藍字分錄
老師,請問我12月份已經結賬了,但是發(fā)現12月份多做了成本100萬,12月份賬已經不能調整了,我準備匯算清繳補繳上,那我能直接調整在22年1月中,作一筆,借:成本100萬(紅字)貸:利潤分配-未分配利潤100萬(紅字),這樣操作行嗎?
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營業(yè)務成本200萬,貸:應付賬款200萬,今年4月份收到了發(fā)票,實際收到票是220萬,我把去年的紅沖了,做了這個實際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
老師 22年12月底 企業(yè)暫估了50萬 現在23年2月 當然暫估的50萬成本票來不了 只能來20萬的票 剩下的30萬匯算清繳的時候繳稅 我想問下 現在賬務要怎么處理 要反結帳到12月份憑證重新做嘛?
老師現做年度匯算清繳調增了72萬,22年暫估72萬成本開不了票了,老板同意繳稅,請問那筆暫估的分錄我要紅沖么?或者是需要做什么賬務處理?
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應收票據”科目,貸記“主營業(yè)務收入”科目,并同時貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)背書轉讓給其他公司時,應當借記“應付賬款”科目,貸記“應收票據”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務局報季度報表時,利潤表是不是本期金額和本年累計金額都要改,因為中間還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗平臺上查驗顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數據?
那如果次年沒有收到發(fā)票呢?怎么處理的?
同學,你好 納稅調整,補繳納企業(yè)所得稅
如果像第一種情況,次年收到150萬,那50萬匯算清繳需要調增的嗎?
賬務處理是次年1月做紅沖,然后做一筆150萬成本,那這樣在次年成本里不是少了50萬么?
同學,你好 你把你做的分錄發(fā)一下,帶上金額