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員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?

2025-07-13 19:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-13 19:17

借銀行存款、 貸、其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅

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借銀行存款、 貸、其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
2025-07-13
您好 借 其他應(yīng)收款-采購備用金 貸 銀行存款
2020-11-14
同學(xué),您好,可以把這個款退回去呢,看客戶那邊怎么方便呢
2024-03-06
你好,當(dāng)時扣除的手續(xù)費(fèi)怎么做的?
2024-05-30
1.確認(rèn)收款方信息:首先需要確認(rèn)客戶將工錢打到了哪個員工的賬戶上,并獲取該員工的相關(guān)信息,例如姓名、身份證號碼、銀行卡號等。 2.確認(rèn)款項用途:需要明確這筆錢的用途,是用于抵扣未來員工的工資還是用于報銷費(fèi)用。根據(jù)不同的用途,做賬方式會有所不同。 3.會計分錄處理: ● 如果將這筆錢抵扣未來員工的工資,可以將其計入“應(yīng)付職工薪酬”科目,并按照一定的工資分配方式分配到每個員工的工資中。會計分錄如下:借:銀行存款貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(根據(jù)具體情況而定) ● 如果將這筆錢用于報銷費(fèi)用,可以將其計入“其他應(yīng)付款”科目,并作為報銷費(fèi)用進(jìn)行處理。會計分錄如下:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(根據(jù)具體情況而定)貸:其他應(yīng)付款 1.跟蹤管理:需要跟蹤這筆款項的使用情況,確保其用于抵扣員工工資或報銷費(fèi)用,并確保相關(guān)員工的信息和賬戶信息準(zhǔn)確無誤。
2023-12-06
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