“應(yīng)交稅費” 是負(fù)債類科目,貸方記計提稅費,借方記實際繳納稅費: 余額與報表關(guān)系:資產(chǎn)負(fù)債表 “應(yīng)交稅費” 取總賬余額,貸方余額為欠繳,借方為多繳、預(yù)繳或待抵扣。 負(fù)數(shù)(借方余額)含義:可能是增值稅進(jìn)項留抵、預(yù)繳稅費(如企業(yè)所得稅、增值稅預(yù)繳多了)、錯賬(計提 / 繳納分錄寫反) ,需結(jié)合明細(xì)排查。
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
老師,請問一下,2019年3月因采購商品取得增值稅普通發(fā)票,之前會計做了應(yīng)交稅費應(yīng)交進(jìn)項稅額,那么到了2020年6月我接手的時候,科目余額表應(yīng)交稅費出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里面也是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整呢
#提問#老師!我6月計提的各種稅錢,7月也全部扣繳完?應(yīng)該說應(yīng)交稅費科目是平的啊?報表里為啥顯示的資產(chǎn)負(fù)債表(應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)-0.01)啥意思?我看了下余額表怎么顯示的進(jìn)項稅額多0.01是不是這里出了問題?應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進(jìn)項待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當(dāng)我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費那里,是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費里,而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費里負(fù)數(shù)吧
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的,當(dāng)時沒有設(shè)置應(yīng)交稅費~應(yīng)交印花稅這個科目,這個月我計提了應(yīng)交稅費~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個數(shù)據(jù),也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費的總額了,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值,導(dǎo)致負(fù)債表不平衡,負(fù)債類少3715.14 問怎么處理?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓交多少個人所得稅怎么評估
付銀行自助設(shè)備使用費如何入賬?
企業(yè)領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)品 用于哪些方面視同銷售
電商公司,多店鋪矩陣模式,不同店由不同人掛名,每天需往各個店鋪預(yù)充值流量費,期間還會有平臺免費給的紅包可抵扣流量費使用,預(yù)充值的錢不會都會有多。平臺報表可一天一天查看用使用情況。 客戶下單了要第三方公司代發(fā)貨物,每筆成本為貨物成本+快遞包裝費+服務(wù)費,隔天結(jié)算前一天的貨款, 客戶收貨后錢到平臺,平臺押13天的賬款, 中間可能會有退貨,得重新核對一遍貨款,退貨實物先退到我們自己這,退一大堆后,我們可能會拿一點點出來試用,用不了那么多,剩下的再統(tǒng)一退回第三方公司。 不同店由不同人掛名,13天后貨款到賬要提現(xiàn)到不同人的卡上。 有點亂,不知道會計分錄怎么做,沒做過電商,萬分感謝老師的解答。
假如一張發(fā)票,開了藍(lán)票票折,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的名稱有問題,對方全部紅沖重開,紅沖的發(fā)票只能顯示折后的金額嗎
老師,您好~想咨詢下,審計報告中,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的公司,財務(wù)報表的編制基礎(chǔ),與適應(yīng)企業(yè)會計準(zhǔn)則的公司,文字表述一致嗎?
老師,我們不用預(yù)收、預(yù)付科目,但軟件系統(tǒng)里生成財務(wù)報表時又體現(xiàn)了預(yù)收、預(yù)付,可以按這個申報嗎
老師,請問我們新建的民宿,綠化的花草,觀光石,是進(jìn)房屋的在建工程還是,管理費用——綠化
老師個體戶經(jīng)營所得稅怎么申報,稅額是多少
老師,個體戶沒有開過發(fā)票,但是稅務(wù)系統(tǒng)顯示查賬征收,這個申報增值稅是0申報嗎?