6月計(jì)提的稅種稅錢,7月應(yīng)該全部扣完,這樣應(yīng)交稅費(fèi)科目扣完全平賬。再計(jì)提7月份應(yīng)交的稅費(fèi)。報(bào)表中出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)0.01元,說明少計(jì)提稅費(fèi)0.01元,補(bǔ)提0.01元稅費(fèi)平賬。
老師你好,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費(fèi)里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
老師,請(qǐng)問一下,2019年3月因采購(gòu)商品取得增值稅普通發(fā)票,之前會(huì)計(jì)做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,那么到了2020年6月我接手的時(shí)候,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里面也是負(fù)數(shù)。現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整呢
#提問#老師!我6月計(jì)提的各種稅錢,7月也全部扣繳完?應(yīng)該說應(yīng)交稅費(fèi)科目是平的???報(bào)表里為啥顯示的資產(chǎn)負(fù)債表(應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)-0.01)啥意思?我看了下余額表怎么顯示的進(jìn)項(xiàng)稅額多0.01是不是這里出了問題?應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額,是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表,我覺得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對(duì),這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個(gè)我該怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平?
老師,問題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng),建筑公司異地預(yù)繳了稅款,4月的申報(bào)表主表上顯示多交稅了,這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時(shí)候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預(yù)交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報(bào)表中調(diào)整
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問下從2024年開始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
怎么補(bǔ)提分錄?
這個(gè)看是什么稅費(fèi),再進(jìn)行補(bǔ)提
老師,你看我這圖片是余額表
你這個(gè)我明白了,屬于進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)時(shí),少填寫進(jìn)項(xiàng)稅額0.01元 賬務(wù)調(diào)整是: 按稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)賬 借:管理費(fèi)用——0.01 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.01
管理費(fèi)用什么科目呢?
借:管理費(fèi)用——其他 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.01
哦!我記了個(gè)二級(jí)科目,管理費(fèi)用/各種稅費(fèi),可不可以
也是可以的。這個(gè)屬于自行設(shè)置的二級(jí)科目