按8000申報(bào)工資收入就行
老師我們公司6月和7月有一個(gè)員工,計(jì)提工資分別是4000,但報(bào)個(gè)稅的時(shí)候由于沒有發(fā)工資都是0申報(bào),這個(gè)月如果我一次性給他發(fā)了兩個(gè)月工資是8000塊錢,超出了5000,他這個(gè)需要交個(gè)稅嗎?
老師,個(gè)稅繳納,比如員工工資是8000,但是月中入職,這個(gè)月應(yīng)發(fā)他4000,個(gè)稅的扣除是按這個(gè)8000還是4000?
老師好,我們是一家勞務(wù)公司,有一位工人工資第一次扣個(gè)稅是60元,現(xiàn)在8月份申報(bào)產(chǎn)生個(gè)稅是90元,這兩次個(gè)稅都是公司代繳的,還沒給他扣回來,現(xiàn)在準(zhǔn)備8月10日前發(fā)工資時(shí)把這2回的個(gè)稅從他工資里扣回來,他的工資標(biāo)準(zhǔn)是8000元,扣150元,實(shí)發(fā)是7850元。我有個(gè)疑惑就是,在9月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),工資是按8000元申報(bào)?還是按7850元申報(bào)?還有對(duì)此產(chǎn)生的個(gè)稅要不要提前算出來,在這次發(fā)工資的時(shí)候一塊扣除?
老師好,我們是一家勞務(wù)公司,甲方替我們員工發(fā)工資。這個(gè)月甲方替我們向員工實(shí)發(fā)了72950元,應(yīng)發(fā)是73100元。因?yàn)橛袀€(gè)員工我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)繳納了150元,故這次發(fā)工資時(shí)就通知甲方把個(gè)稅扣下來。甲方替我們發(fā)的工資我準(zhǔn)備按收入記賬,借應(yīng)收賬款,這個(gè)數(shù)應(yīng)該是多少呢?發(fā)的工資準(zhǔn)備按成本記,扣的個(gè)稅這應(yīng)該咋記???
你好,公司在申報(bào)當(dāng)月個(gè)稅時(shí)候公司代繳,下個(gè)月實(shí)發(fā)工資時(shí)候代扣個(gè)稅,比如他每個(gè)月工資6千,當(dāng)月申報(bào)工資公司代扣33個(gè)稅,我下個(gè)月從他工資里扣除33個(gè)稅,我這個(gè)月申報(bào)該人工資是填6千,還是填5967元呀
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
6月也給他實(shí)發(fā)工資8000,申報(bào)個(gè)稅也是8000,下個(gè)月他工資還是8000,我就要把公司替他交的個(gè)稅扣除后再發(fā)他工資這樣理解對(duì)嗎?
是的,需要扣除個(gè)稅后再發(fā)給他
如果他要是有社保呢,這個(gè)我怎么處理,公司打算給員工上社保
還要扣除個(gè)人部分社保后再發(fā)
社保是當(dāng)月扣除還是像個(gè)稅一樣下月扣除,社保需要計(jì)提嗎?
在工資里邊扣除當(dāng)月的社保和個(gè)稅