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你好,老師,請問一下,比如我7月份暫估50萬柴油,8月份暫估80萬柴油,9月份暫估60萬柴油。11月份才收到一張發(fā)票100萬柴油,那我是不是要沖100萬庫存柴油,同時也要沖一筆柴油成本100萬,然后再做一筆藍字分錄

2020-12-11 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-11 14:57

你好,對的,是這么做的。

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快賬用戶5866 追問 2020-12-11 15:14

老師,是不是這樣寫分錄。金額我是隨便拿一張發(fā)票來填寫

老師,是不是這樣寫分錄。金額我是隨便拿一張發(fā)票來填寫
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齊紅老師 解答 2020-12-11 15:16

你的制造費用是不是先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面的?

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快賬用戶5866 追問 2020-12-11 15:36

正常步驟月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 1.借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 2.入庫借:庫存商品-代制品 貸:生產(chǎn)成本 3.出庫借:庫存商品-發(fā)出商品 貸:庫存商品-代制品 4.下月初結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品-發(fā)出商品 是不是這樣操作 然后收到發(fā)票要怎么沖成本分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-11 15:39

借應付賬款貸制造費用, 借制造費用貸生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)。

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快賬用戶5866 追問 2020-12-11 15:56

前面3個分錄是藍字,最后一個分錄:借:庫存商品 紅字 借主營業(yè)務成本 紅字 是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-11 15:59

你好事的,這個就是完整的紅沖的。

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你好,對的,是這么做的。
2020-12-11
同學你好 有收入就要結(jié)轉(zhuǎn) 成本的
2023-08-08
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