你好,對的,是這么做的。

你好,老師,請問一下,比如我7月份暫估50萬柴油,8月份暫估80萬柴油,9月份暫估60萬柴油。11月份才收到一張發(fā)票100萬柴油,那我是不是要沖100萬庫存柴油,同時也要沖一筆柴油成本100萬,然后再做一筆藍字分錄
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會計準則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負數(shù)沖紅(借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)),然后在根據發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預付賬款,預付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結轉成本?網校老師有的跟我說當月沒有收入不用結轉,但是有的老師跟我說暫估是之前的,結轉成本也是之前的,不用管當月有無收入,結轉就行,我到底應該怎么能做
中央空調設備銷售以及安裝,發(fā)票可以開勞務*空調安裝及材料嗎
老師,年終獎交個稅,匯算清繳也會退嗎?比如合理匯算清繳,還是只是工資做匯算的時候可能會退,年終獎不涉及
店鋪是公司,但是提現(xiàn)到個人賬戶去的,需要做賬?
企業(yè)下游發(fā)票異常,增值稅進項稅額讓轉出。企業(yè)所得稅可以扣除不?
會計從業(yè)教育在哪個平臺呀,之前的網站進不去老
無形資產攤銷最長多少年
老師好,存貨指的是什么?
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機申報的,但現(xiàn)在想導出申報表 應該怎么導出?
老師,你好,我們有個小規(guī)模的注冊地在一個區(qū),但其實真正的工廠還是在另外一個區(qū),伙食費的發(fā)票可以嗎?
老師,個稅有兩個叫小李重名的人報錯了,其中第一個小李已經離職了,第二個小李5月入職后面一直報成第一個小李的個稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,請問要怎么解決呢
老師,是不是這樣寫分錄。金額我是隨便拿一張發(fā)票來填寫
你的制造費用是不是先結轉到生產成本里面的?
正常步驟月末結轉制造費用 1.借:生產成本 貸:制造費用 2.入庫借:庫存商品-代制品 貸:生產成本 3.出庫借:庫存商品-發(fā)出商品 貸:庫存商品-代制品 4.下月初結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品-發(fā)出商品 是不是這樣操作 然后收到發(fā)票要怎么沖成本分錄
借應付賬款貸制造費用, 借制造費用貸生產成本, 借生產成本貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)。
前面3個分錄是藍字,最后一個分錄:借:庫存商品 紅字 借主營業(yè)務成本 紅字 是嗎
你好事的,這個就是完整的紅沖的。