那個(gè)不能稅前扣除的

老師,19年的進(jìn)項(xiàng),今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后,已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進(jìn)項(xiàng),要怎么處理呀?
取得的異常憑證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是企業(yè)所得稅要進(jìn)行納稅調(diào)增
取得異??鄱悜{證怎么處理,政策可以發(fā)一下嗎,已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,關(guān)于企業(yè)所得稅怎么處理的
稅局的發(fā)票異常處理的,通知說(shuō)要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增,認(rèn)證這家是21/22年的發(fā)票,稅局說(shuō)不進(jìn)增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增,年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的?
21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅局讓做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額,稅額也要做調(diào)整嗎?
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒(méi)備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來(lái)
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購(gòu)成本20萬(wàn)(含13%增值稅),出口香港金額30萬(wàn)
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬(wàn)怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號(hào)出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)里提取不出來(lái)都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開具一行嗎?

