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稅局的發(fā)票異常處理的,通知說要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增,認(rèn)證這家是21/22年的發(fā)票,稅局說不進(jìn)增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增,年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的?

2024-06-11 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-11 09:38

稅局有沒有說進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在哪年,同學(xué)

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快賬用戶8373 追問 2024-06-11 09:40

有提過認(rèn)證異常的金額稅額

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齊紅老師 解答 2024-06-11 09:42

正常是在計證的當(dāng)年調(diào)增

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快賬用戶8373 追問 2024-06-11 09:42

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅7月報六月增值稅做轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8373 追問 2024-06-11 09:43

發(fā)票異常,所得稅要調(diào)增的話,異常發(fā)票稅額有一萬6,那到時補(bǔ)繳稅款要補(bǔ)繳多少

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快賬用戶8373 追問 2024-06-11 09:43

補(bǔ)繳多少所得稅

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齊紅老師 解答 2024-06-11 09:46

同學(xué),這個要帶到你們的所得稅申報表中,看最終系統(tǒng)出來多少就多少,以系統(tǒng)計算為準(zhǔn),單獨(dú)這一個數(shù)字無法核算?

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快賬用戶8373 追問 2024-06-11 09:57

這里寫的對應(yīng)所屬期是什么時候,6/5號送達(dá)的

這里寫的對應(yīng)所屬期是什么時候,6/5號送達(dá)的
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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:00

你好,同學(xué),就是你這個月送達(dá),對應(yīng)這個月的所屬期

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快賬用戶8373 追問 2024-06-11 10:02

就是下個月申報6月份的增值稅轉(zhuǎn)出是嗎?

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快賬用戶8373 追問 2024-06-11 10:03

那年度所得稅不知道是調(diào)增哪些年度的

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:40

我建議你去問下你的專管員,有的要求不一樣,有的是在發(fā)票21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報,有的可能就在本年申報23年

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快賬用戶8373 追問 2024-06-11 11:37

我現(xiàn)在不知道是更正5月增值稅里面做轉(zhuǎn)出 還是等申報6月增值稅做轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-06-11 11:55

你現(xiàn)在申報的就是所屬期5月的呀,同學(xué)

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稅局有沒有說進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在哪年,同學(xué)
2024-06-11
意思是對方?jīng)]有交稅,走逃失聯(lián)了
2024-06-07
是的,那個進(jìn)項(xiàng)稅也得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,計入利潤分配-未分配利
2024-07-08
你好成本做在2022年的修改2022年的匯算清繳
2024-02-05
你好,同學(xué) 增值稅不影響利潤,不存在調(diào)整所得稅的問題
2022-02-22
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