你好,不用做賬,直接把票附到上個(gè)月憑證后面去。
老師你好:上月做了不開(kāi)票收入借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)—小規(guī)模增值稅。本月客戶要求開(kāi)票,如何做賬
小規(guī)模納稅人8月收房租費(fèi)借,銀行存款1000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入950,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅50,那么12月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票1000元,如何做賬?
小規(guī)模納稅人8月收房租費(fèi)借,銀行存款1000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入950,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅50,那么12月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票1000元,如何做賬?
老師,小規(guī)模上月做未開(kāi)票收入,借:銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)月又開(kāi)了票,應(yīng)該怎么做賬
前兩月收到貨款分錄做成 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 本月開(kāi)了發(fā)票 做貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買(mǎi)價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請(qǐng)問(wèn)B是屬于什么考點(diǎn)呢?時(shí)間必須要大于12個(gè)月才可以嗎?
個(gè)人開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)填寫(xiě)的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒(méi)有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來(lái)重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有計(jì)提,直接是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?
注冊(cè)資金的印花稅稅率是多少?
哦,哪填申報(bào)表在未開(kāi)發(fā)票里填負(fù)數(shù)嗎?
嗯,是的,未開(kāi)票負(fù)數(shù)沖掉
好的謝謝!老師
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。