可以的,可以這么做的。
老師作為銷貨方開具負數(shù)發(fā)票,做這個分錄對嗎? 借:主營業(yè)務收入 應交稅費—銷項稅 貸:應收賬款 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當日銷售 借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入88.46 應交稅費-應交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務收入44.25 應交稅費-應交增值稅5.75 貸:應收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當日銷售 借:應收賬款50 貸:主營業(yè)務收入44.25 應交稅費-應交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應收賬款50 可以這樣入賬嗎?
老師,第171題的會計分錄是: 借 銀行存款 5000*1.13 貸 主營業(yè)務收入 5000*88% 貸 預計負債 5000*12% 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5000*0.13 借 主營業(yè)務成本 400*88% 借 應收退貨成本 400*12% 貸 庫存商品 400 借 預計負債 5000*2% 貸 主營業(yè)務收入 5000*2% 借 主營業(yè)務成本 400*2% 貸 應收退貨成本 400*2% 對嗎?
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款(主營業(yè)務收入)
老師好,收入當月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,還是要應收賬款過度一下呢?借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費。借:銀行存款,貸:應收賬款
工會經(jīng)費小微企業(yè)減半征收嗎
計提的增值稅在利潤表里面不顯示嗎
個人給企業(yè)開租車發(fā)票稅率是多少?要交多少錢稅?
非盈利民非企業(yè)可以接受各個單位的捐贈嗎 需要開票嗎 開票內(nèi)容
老師,請問公司被客戶罰款150萬元,在前面開票500多萬,次月開了紅字150萬,這紅字150萬是可以正常沖減銷售收入,抵減銷項,減少增值稅和所得稅的,對吧?
老板車私車公用,月租金超過1000元,扣多少稅
請問老師,我們公司的辦公室,是老板愛人的名字,這個要交房產(chǎn)稅嗎?稅率是多少?
學校資產(chǎn)合計:此數(shù)據(jù)來源于什么?
老師好 建筑公司在境外招聘的人員工資需要申報個稅報嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,報表要調(diào)整哪些
好噠 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。