你好,沒(méi)什么問(wèn)題,只有一個(gè)數(shù)字寫(xiě)錯(cuò),收入是5*100=500萬(wàn),不是5000
#提問(wèn)#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷(xiāo)售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70 貸:庫(kù)存商品70 退回之前銷(xiāo)售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫(kù)存商品50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請(qǐng)問(wèn)像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷(xiāo)售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸:庫(kù)存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
老師,第171題的會(huì)計(jì)分錄是: 借 銀行存款 5000*1.13 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000*88% 貸 預(yù)計(jì)負(fù)債 5000*12% 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)5000*0.13 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 400*88% 借 應(yīng)收退貨成本 400*12% 貸 庫(kù)存商品 400 借 預(yù)計(jì)負(fù)債 5000*2% 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000*2% 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 400*2% 貸 應(yīng)收退貨成本 400*2% 對(duì)嗎?
客戶消費(fèi)了1.13萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了商品,商品成本是5000元,獲得1千的積分,一個(gè)積分相當(dāng)于一元 借 銀行存款 11300 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000*(10000/11000) 貸 合同負(fù)債 10000*(1000/11000) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1300 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5000 貸 庫(kù)存商品 5000 對(duì)嗎?
銷(xiāo)售退回: 分錄可以這樣寫(xiě)么 借:應(yīng)交稅費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 預(yù)計(jì)負(fù)債-應(yīng)付退貨款 貸:銀行存款 (直接把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債給省略了) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)收退貨成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我看應(yīng)該可以這樣寫(xiě)吧因?yàn)槌杀灸苁杖霊?yīng)該也能
老師你好,最后退貨120件產(chǎn)品,我可不可以先紅沖18年9月30日那筆分錄借營(yíng)業(yè)收入40貸預(yù)計(jì)負(fù)債-應(yīng)收退貨款40,借應(yīng)收退貨成本30貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30,然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48貸預(yù)計(jì)負(fù)債-應(yīng)收退貨款48,借庫(kù)存商品36貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本36,這樣做可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開(kāi)租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開(kāi)發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車(chē)輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車(chē)輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車(chē)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?二百多元是不是開(kāi)收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷(xiāo)售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
老師,所得稅的應(yīng)納稅所得額是 500*90%-400*90%,還是500-400?
所得稅的應(yīng)納稅所得額是 500*90%-400*90%
老師,(500-400)*10%部分,不需要確認(rèn)遞延,對(duì)嗎?
同學(xué)你好,要確認(rèn)遞延
老師,可是會(huì)計(jì)上這部分沒(méi)有確認(rèn)收入,稅法上也是按照90%作為應(yīng)納稅所得額,沒(méi)有差異呀
同學(xué)你好 應(yīng)收退貨成本屬于資產(chǎn),該項(xiàng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)上是認(rèn)可的,但稅法上不認(rèn)可。導(dǎo)致資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的局面,形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,并確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
新準(zhǔn)則是需要確認(rèn)遞延所得稅的。預(yù)計(jì)負(fù)債對(duì)應(yīng)的是遞延所得稅資產(chǎn),應(yīng)收退貨成本對(duì)應(yīng)的是遞延所得稅負(fù)債