你好, 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸:預(yù)收賬款
老師你好:上月做了不開票收入借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費—小規(guī)模增值稅。本月客戶要求開票,如何做賬
小規(guī)模納稅人8月收房租費借,銀行存款1000元,貸主營業(yè)務(wù)收入950,應(yīng)交稅費\\增值稅50,那么12月開負數(shù)發(fā)票1000元,如何做賬?
小規(guī)模納稅人8月收房租費借,銀行存款1000元,貸主營業(yè)務(wù)收入950,應(yīng)交稅費\\\\\\\\增值稅50,那么12月開負數(shù)發(fā)票1000元,如何做賬?
國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預(yù)收賬款 確認收入,借:預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-未交增值稅 交稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發(fā)票怎么做分錄???
新新老師幫忙解答。10月收到是8月收入款(我司開票8月收入),那我應(yīng)該在8月做:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入(暫估),應(yīng)交稅費-增值稅;10月時候做:借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款。然后在10月:紅沖借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-增值稅;按發(fā)票做賬是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入8月,應(yīng)交稅費-增值稅?
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務(wù)報表是對的,還需要更正去年季度財務(wù)報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計服務(wù)。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細科目