久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數據?。恳簿褪钦f,在往期的報表是成本要調減5萬,相當于利潤就要調增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數據填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數據的話,是用這個調整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數的話,那么已經抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數據報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據數據進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數據要占實際補繳的時候,這個數據如何一致

2025-05-14 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-14 18:13

您好,我們的賬沒錯,純?yōu)榱苏{增交點稅的話,當無票費用在調整A105000第30行(十七)其他,這樣處理就可以了

頭像
快賬用戶6509 追問 2025-05-14 18:14

直接按調增的金額進行報稅嗎?還是按往期的,這個實際的成本金額進行報稅呀

頭像
快賬用戶6509 追問 2025-05-14 18:15

就是往期的賬不對,那個成本計多了,現(xiàn)在要把成本減少,利潤增加

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-14 18:16

哦哦,賬不對不能這樣申報,要把成本的分錄紅沖在25年,損益科目 用利潤分配-未分配利潤,代替,這樣24年匯繳時要考慮這個調整,利潤要比原來多

頭像
快賬用戶6509 追問 2025-05-14 18:17

但是如果進行報表更正的話,我們要測算實際,我們要補繳的稅金,那么這個我們現(xiàn)在進行測算,所有的數據進行測算的話,那會不會存在著原來應交企業(yè)所得稅是負數已經抵扣了,按現(xiàn)在更正的數據,如果記進去的話,那么會不會存在重復抵扣呢?現(xiàn)在又重復抵扣的問題呢?還是應該根據原來的和現(xiàn)在數據的這個差額進行申報呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-14 18:19

您好,不會重復的,我們的報表是根據分錄來的嘛,分錄又沒能重復,原來正分錄,現(xiàn)在我們調整是負分錄,相當于這個分錄從來沒有寫過

頭像
快賬用戶6509 追問 2025-05-14 18:22

我的意思也就是說,更正往期數據成本的金額是直接按應更正的金額進行測算呢,還是,原來的數據和現(xiàn)在數據的差額進行測算補繳稅金呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-14 18:23

您好,差額部分,也就是現(xiàn)在的調整分錄里的金額,因為原來的數據已經申報交過稅了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×