你好,納稅人登錄湖北省電子稅務(wù)局-【辦稅中心】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】-【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】,或通過稅務(wù)數(shù)字賬戶-【紅字信息確認(rèn)單】-【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】錄入紅字信息確認(rèn)單。 納稅人進(jìn)入紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入界面后,選擇查詢條件,點(diǎn)擊查詢后選擇對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票信息即可自動(dòng)帶入,點(diǎn)擊“提交”按鈕,提示紅字發(fā)票信息確認(rèn)單提交成功。 如果是需要對方進(jìn)行確認(rèn)的情況(例如:銷方錄入待購方確認(rèn)、購方錄入待銷方確認(rèn)),對方納稅人登錄后需在【紅字發(fā)票開具】模塊下拉查看“紅字發(fā)票確認(rèn)信息”欄次,選擇對應(yīng)信息點(diǎn)擊查看,進(jìn)行確認(rèn)后即可點(diǎn)擊開具紅字發(fā)票。 當(dāng)紅字確認(rèn)單狀態(tài)是購銷雙方已確認(rèn)狀態(tài)或者無需確認(rèn)狀態(tài)時(shí),可直接在完成紅字發(fā)票信息錄入后點(diǎn)擊“去開紅字發(fā)票”,即可點(diǎn)擊開具紅字發(fā)票。
銷方開錯(cuò)了張普票,沒有作廢也沒有沖紅, 對公司有影響嗎
我公司一般納稅人去年的開了專票和普票,現(xiàn)在對方要退貨700萬,對方?jīng)]有勾選,要怎么操作沖紅,還有我公司去年銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)交了增值稅,沖紅會(huì)不會(huì)影響去年交的稅
老師 對方要沖紅發(fā)票 可我們已經(jīng)抵扣了 我們紅字信息表怎么提供 紅沖了對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有影響嗎
小規(guī)模上個(gè)月開發(fā)票開成多稅率了,這個(gè)月沖紅有沒有影響,或者沖紅需要什么操作
我開的銷售發(fā)票2月3月開錯(cuò)給對方,要紅字重開,賬好和已經(jīng)交的增值稅有影響嗎?要怎么操作
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎