同學您好,你好, , 沒 影響需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.

3月有一張銷售的發(fā)票,開錯了,單位沒有,對方要求紅字,重開 這是對方申請得紅字發(fā)票信息表 我現(xiàn)在怎么操作 我是銷售,她是購買 她購買方申請一張紅字發(fā)票信息表給我
這個月發(fā)現(xiàn)去年銷售方給我們開具的增值稅專用發(fā)票信息填寫錯誤(發(fā)票已經(jīng)認證),讓對方重開的話我應(yīng)該怎么做賬(發(fā)票金額不變),對我的企業(yè)所得稅有影響嗎?
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
老師,我們是銷售方,開給對方的專票已抵扣且跨月,要作廢重開,對方已經(jīng)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我這邊要怎么開具發(fā)票
1、老師,我們銷售放,8月一張發(fā)票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發(fā)票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發(fā)票,增加9月的進項是不,因為8月這個票的增值稅已經(jīng)交了。
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息。現(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負數(shù),可以直接繳納嗎
請問老師,利潤表中的所得稅費用,利潤總額超過300萬,都是按25%計算嗎
老師,我們是一般納稅人這個月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報表的時候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進項發(fā)票做了用途確認,要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過路費過橋費沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎
老師個人正常開勞務(wù)票,可以開個個體工商戶嗎,可以省增值稅和個稅
老師,咱們財務(wù)人員的繼續(xù)教育怎么做呢,我這邊是24年取得初級證書,在河南考試的,后在浙江工作,怎么繼續(xù)教育呢,應(yīng)該還在哪個省份進行呢
你好老師,我們企業(yè)是買煤賣煤的單位,是買方直接去賣方單位拉的,我們用不用做庫存商品?
科目余額表中利潤分配余額應(yīng)該和報表哪個數(shù)對應(yīng)?。?/p>
我來錯了給購買方跨越了,只要紅沖再開正確的,對嗎?我的賬和稅沒有影響?我已經(jīng)做了銷售收入
同學您好,學員您好,是的,對的
紅沖就調(diào)下周期的 一起處理了
調(diào)周期的是什么意思?
同學您好,開票當期會有紅沖調(diào)整
意思是我只需要紅沖再開一張正確的,就可以了?2和3月的我已經(jīng)入賬了,那這個重新開的正確的票要怎么做賬呢
同學您好,那這樣就平了,不影響
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)收賬款負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負數(shù)
那我重新開給別人的票就是用這個第一聯(lián)寫這樣的分錄對吧?開票的日期只能是四月份了對嗎?
開錯的票是要哪一聯(lián)還是三聯(lián)都要驗舊?我還沒弄過發(fā)票驗舊,可以告訴我一下怎么操作嗎
你好 :登錄當?shù)仉娮佣悇?wù)局,點擊【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票驗舊及繳銷】-【發(fā)票驗舊】進行操作
要拍照上傳第幾聯(lián)嗎
發(fā)票驗舊是領(lǐng)發(fā)票時一起把所有的發(fā)票一起驗舊嗎
學員您好,是的,對的
同學您好,不要拍照上傳的
好的,非常感謝老師這么晚幫忙解答
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