您好 您開票系統(tǒng)進(jìn)去 點擊發(fā)票正常填開界面 點擊第一行紅字 選擇第三個選項 然后開具紅字發(fā)票
3月有一張銷售的發(fā)票,開錯了,單位沒有,對方要求紅字,重開 這是對方申請得紅字發(fā)票信息表 我現(xiàn)在怎么操作 我是銷售,她是購買 她購買方申請一張紅字發(fā)票信息表給我
購買方已申請發(fā)票紅字信息表,我作為銷售方,現(xiàn)在怎么開紅字發(fā)票?
購買方開出的紅字信息表有時效性嗎?購買方三月開了紅字信息確認(rèn)單給銷售方,5月對方說開不出紅字發(fā)票,紅字信息申請單可以再次重來嗎?
老師,我們是購買方,銷售方開錯發(fā)票,我方已經(jīng)抵扣,銷售方叫我購買方開一張紅字發(fā)票,然后銷售方再開藍(lán)字,有這樣操作嗎?我記得我購買方應(yīng)該開紅字信息確認(rèn)表,然后銷售方再開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字發(fā)票,這樣,對不
請問,購買方申請的已抵扣紅字發(fā)票信息表,銷售方是開具的五張發(fā)票,購買方申請一張紅字發(fā)票信息表,銷售方如何開具紅字發(fā)票?
做記賬憑證時 答案顯示 貸方 其他應(yīng)收款 為何不是銀行存款 這不是用的銀行存款打到李英杰賬戶的嗎
老師,我們農(nóng)業(yè)公司,從農(nóng)戶或者合作社租進(jìn)來地,再租出去,這個收入免征增值稅嗎?
老師,您好,公司裝修租賃的腳手架是屬于租賃費嗎?
你好老師,麻煩問下,我們公司購進(jìn)71.32噸馬鈴薯,單價是1200元/噸,馬鈴薯除3%的土渣,代辦費2000元,扣除土渣后支付了馬鈴薯款和代辦費85016.48元。2日后貨物到廠房,支付了運輸費19000元、裝卸費2000元。請教一下老師這個賬務(wù)處理怎么做。
老師個體戶出口不退稅要通過什么渠道合規(guī)出口?
老師你好,再2季度申報企業(yè)所得稅的時候享受了500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除,3季度的時候公司又買了一輛車,也需要享受固定資產(chǎn)一次性扣除,這個到時需要怎么填寫,之前2季度的時候填寫的數(shù)據(jù)還需要嗎
老師你好,我想問一下,我25年的時候補提24年匯算清繳所得稅費用是1000元,我現(xiàn)在截止8月份利潤表本年累計的凈利潤是-10000,所得稅費用是4000,凈利潤是-6000,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初月是300,年末是【300+(-10000-4000)-1000】=-12700,我現(xiàn)在的疑問是,這個1000是我今年補提24年匯算清繳所得稅費用,這個錢是不體現(xiàn)在利潤表中的,做的分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 - 企業(yè)所得稅,我想問我現(xiàn)在的報表沒問題吧?
老師好,如果單位工資沒有按時發(fā)怎樣報個稅?本來工資就是壓一個月發(fā)的,再不能按時發(fā),個稅怎樣申報
老師好 如果同意項目發(fā)票作廢兩三次 會被監(jiān)控嗎 是有實際問題才作廢的
老師,你好!我這邊是事業(yè)單位學(xué)校的賬,之前學(xué)校臨聘人員社保費是先由學(xué)校墊付交,然后臨聘人員再轉(zhuǎn)錢進(jìn)來到學(xué)校賬戶。但是后面因為工作原因,這一塊沒有對接好。臨聘人員到年齡了學(xué)校就不聘用了,但是掛著的應(yīng)付賬款—社保費沒有轉(zhuǎn)到學(xué)校完,那現(xiàn)在人已經(jīng)離職了,應(yīng)該追不回這筆社保費了,學(xué)校的意思是由學(xué)校出了,那這種應(yīng)該怎么做好點?具體社保費是從2021年-2023年的金額
第一個嗎
這個?按照正常開紅字?
里面沒有 我這個紅字信息表如何導(dǎo)入進(jìn)入
這樣嘛老師
那您選擇第二個選擇再看看
這樣是對的嗎
您點擊確定看看 我這邊是不需要這樣 選擇第三項就可以直接開具
銷售負(fù)數(shù)得要不要給對方得?發(fā)票后面?zhèn)z連
對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的話 需要
那未認(rèn)證呢 就不需要吧紅字寄給她吧 他們是帳做進(jìn)去了 那還是要寄給她吧紅字
對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣的話 不需要給對方 已經(jīng)認(rèn)證抵扣的話 需要給對方做憑證附件
他們是已經(jīng)吧帳做進(jìn)去 還未抵
對方?jīng)]有抵扣 給您開具了信息表?
對的 我不知道他們沒認(rèn)證 那有沒有關(guān)系? 我以為認(rèn)證了,結(jié)果是未
那把紅字發(fā)票給對方吧