是的,需要確認(rèn)收入與增值稅
老師,我問(wèn)下,我在抖音直播賣貨,然后掛了個(gè)我的公司,但是錢不到公司,到我個(gè)人賬戶,這個(gè)我要交稅么,我就是掛了個(gè)公司,每個(gè)月是0報(bào)的
老師,您好,我們是商貿(mào)公司,然后在抖音上直播帶貨,貨是我們自己的,然后抖音平臺(tái)扣掉的傭金,然后把剩下的錢給我們,我想知道收到這剩下的錢,是按應(yīng)收款報(bào)稅呢,還是按照 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入報(bào)稅呢
老師你好,我們公司抖音直播帶貨,每個(gè)月抖音都會(huì)扣一部分錢,抖音給我們開(kāi)具一部分發(fā)票(技術(shù)費(fèi)),然后其他的我們提現(xiàn)到公司賬戶里,抖音的補(bǔ)貼我們給抖音的三家公司開(kāi)具??墒亲詈笪覀児咎岈F(xiàn)的錢從第三方(財(cái)付通和武漢擔(dān)保)到賬,這是怎么回事,我們開(kāi)發(fā)票的公司名稱和收款公司不一樣
請(qǐng)教下,公司在抖音提現(xiàn)的收入如何做賬?不開(kāi)發(fā)票、注冊(cè)抖音的保證金是法人個(gè)人轉(zhuǎn)的,后續(xù)轉(zhuǎn)多了又退回到公司賬戶了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)抖音平臺(tái)銷售貨物,8月結(jié)算7月的成本,8月提現(xiàn)7月收入,做賬能不能把7月的收入成本做到8月的憑證里面,因?yàn)槊總€(gè)月的收入成本都要在下個(gè)月才能結(jié)算出來(lái),如果計(jì)提在7月的收入和成本就都不準(zhǔn)確,因此就每個(gè)月把當(dāng)月的收入成本做到下個(gè)月的憑證里面,就不采取計(jì)提到當(dāng)月的成本收入,這樣可以嗎,對(duì)所得稅有影響嗎
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎