同學(xué)你好,提現(xiàn)時(shí),借:銀行存款,貸:其他貨幣資金-抖音,保證金退回,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-法人姓名。
老板個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢4000到對公賬戶做線上店鋪的押金,4000被抖音劃走了,現(xiàn)在申請關(guān)店退押金,4000押金又退回對公賬戶。 問一: 這個(gè)分錄要怎么做呢? 問二: 這4000塊現(xiàn)在能從對公賬戶里轉(zhuǎn)回到老板個(gè)人賬戶嗎?如果可以的話分錄要怎么做?
老板用“個(gè)人賬戶”轉(zhuǎn)4000元到公司運(yùn)營人員的“個(gè)人賬戶”,運(yùn)營人員再通過個(gè)人賬戶繳了公司“抖音小店”4000元保證金。由于公司計(jì)劃現(xiàn)在“抖音小店”暫時(shí)關(guān)閉,抖音退回的4000元保障金直接退到公司的對公賬戶了。 問一: 這個(gè)分錄要怎么寫? 問二: 老板想把這4000元從對公賬戶提回自己的個(gè)人賬戶可以嗎?這是他個(gè)人的錢
請問老師:保證金支付用的個(gè)人賬戶(未做任何賬務(wù)處理),退到了公司賬戶(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款),又以備用金的形式退給了個(gè)人(借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款),之前的這些賬是代理記賬公司做的,給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬,所以個(gè)人支付保證金沒有做賬務(wù)處理,憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上,現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
我公司用員工的身份信息注冊了一個(gè)抖音賬號(hào),現(xiàn)在這個(gè)賬號(hào)有傭金收入利潤。因?yàn)槎兑艄俜狡脚_(tái)的設(shè)置,個(gè)人的抖音賬號(hào)只能綁定個(gè)人的銀行卡,我是否可以把這筆收入提現(xiàn)到員工個(gè)人銀行卡中,再從員工個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)到公司賬戶,進(jìn)行申報(bào)收入納稅呢?
老師,我單位是物業(yè)公司,商場的物業(yè),現(xiàn)在有個(gè)這種業(yè)務(wù),你看看我應(yīng)該怎么處理。我公司和抖音合作,客戶可以從抖音平臺(tái)購入各商鋪的購物券,比如70抵100,150抵200元。這樣抖音收到款后就把款轉(zhuǎn)回我公司,我公司再按名字轉(zhuǎn)給各商鋪,現(xiàn)在是有個(gè)問題,如果抖音收的款就通過我司轉(zhuǎn)給各商鋪我司只是代打款也好說,但是現(xiàn)在是我司也得給商鋪一定的補(bǔ)貼金額,那我司出的這個(gè)錢我應(yīng)該怎么做賬。
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購進(jìn)煙葉一批,收購憑證上注明收購價(jià)格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
請問老師,如果個(gè)人年度綜合收入正好等于12萬,但是顯示需要補(bǔ)稅兩千,這種需要年度個(gè)稅匯算申報(bào)嗎?因?yàn)椴皇遣怀^12萬可以免申報(bào)嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財(cái)務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個(gè)長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
做無票收入時(shí) 借:其他貨幣資金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 這樣嗎?
同學(xué)你好,這樣不完整,做無票收入時(shí) 借:其他貨幣資金 貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。