這個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)一二季度的時(shí)間應(yīng)該改不了。金額都填報(bào)一二季度合計(jì)金額,然后最后算稅款時(shí),系統(tǒng)會(huì)扣除一季度已經(jīng)繳納的稅款的
老師,請(qǐng)問: 1.更改之前季度申報(bào)的財(cái)報(bào)會(huì)有處罰嗎? 2.申報(bào)的利潤表本期金額是按6月本年累計(jì)數(shù)填還是4-6月份的合計(jì)金額,上期金額是去年同時(shí)期嗎?還是上個(gè)季度的? 3.申報(bào)季度企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是看6月利潤表的本年累計(jì)數(shù),還是4~6月份本期數(shù)相加,如果是本年累計(jì)的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經(jīng)繳費(fèi)了,可以作廢更改申報(bào)嗎? 請(qǐng)老師解答,謝謝!
老師好,我們是個(gè)體工商戶,第一季度是核定征收,第二季度改成了查賬征收,現(xiàn)在報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅A表,收入應(yīng)該填1-6月還是4-6月呢,1-3月已經(jīng)按核定交稅了,4-6月是虧損不需要交稅,現(xiàn)在如果報(bào)1-6月就需要交稅
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù),填寫季度合計(jì),還是本年累計(jì)數(shù)呢,比如我要申報(bào)第二季度數(shù)據(jù)是填寫4-6月還是1-6月數(shù)據(jù)呢
每個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的填寫,比如第一個(gè)季度的營業(yè)收入,營業(yè)成本和利潤總額,是不是就填1到3月的合計(jì)數(shù),到了第二個(gè)月是填4到6月的合計(jì)數(shù),還是說填利潤表上的本年合計(jì)稅呢?
老師個(gè)體工商戶去年成立的,但是今年4月份改成了查賬征收,那么我二季度個(gè)稅按經(jīng)營所得申報(bào)的時(shí)候,老板的每月扣除數(shù)5000,是按1-6月30000還是按4-6月15000抵扣呢?
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,
老師,這個(gè)出口的。我們是出口了三個(gè),這邊只有2個(gè)。是不是有一個(gè)是可以退稅就不會(huì)顯示?
老師,請(qǐng)問員 工社保只申請(qǐng)沒有繳費(fèi),員工住院醫(yī)??梢杂脝?/p>
跟股東借款50萬 可以轉(zhuǎn)為資本公積嗎
老師,鑒證咨詢服務(wù)*檢測費(fèi)需要繳納印花稅嗎?稅率多少呢
老師:假設(shè)房地產(chǎn)2020年預(yù)售,預(yù)交企業(yè)所得稅,到2025年清算,調(diào)不調(diào)2020年的企業(yè)所得稅?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請(qǐng)問印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?