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Q

老師,有個別客戶當月的銷售次月才開票,那報增值稅時這個客戶的銷售是在當月報稅還是次月再報稅呢?

2025-06-15 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-15 19:00

您好,下月開發(fā)票再報吧,省得報了無票,開了票又要申報負數(shù),很麻煩

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快賬用戶9681 追問 2025-06-15 21:51

負數(shù)申報怎么申報呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-15 22:22

負數(shù)要去窗口申報了,網(wǎng)上報不了

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您好,實務(wù)中原則也是按這個,不過私企話一般是開發(fā)票確認收入交稅次月申報
2021-05-11
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄里面填寫證書就可以
2024-02-26
你好同學,我們?nèi)绻堰@個發(fā)票開給他了,可以先不給這個客戶,然后自己下個月紅沖掉就行,紅沖了以后呢,再重新填開就行了,銷售方紅沖了以后,我們比著正數(shù)的發(fā)票寫個一模一樣的分錄,金額寫成負數(shù)就行。
2023-01-02
你好;比如5月銷售; 6月開票 ; 5月做無票收入報稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 6月紅沖無票收入分錄;? 在按開票做一遍分錄的?
2023-05-26
你好,這個是開發(fā)票這個欄次填寫,未開發(fā)票填寫負數(shù),要是你們稅局設(shè)置不能填寫負數(shù),直接附表1 改為0 ,之后帶上無票收入資料和盤子去稅局解鎖
2021-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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