你好同學(xué),我們?nèi)绻堰@個發(fā)票開給他了,可以先不給這個客戶,然后自己下個月紅沖掉就行,紅沖了以后呢,再重新填開就行了,銷售方紅沖了以后,我們比著正數(shù)的發(fā)票寫個一模一樣的分錄,金額寫成負(fù)數(shù)就行。
我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對方 對方已驗證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯誤 已跨月要開紅票 對方需要開一張信息表給我們,我們再重新開具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計算增值稅的時候是銷項-進項最后是加上這3萬還是減去這3萬呢??謝謝老師看到幫我會發(fā)下
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進項認(rèn)證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務(wù)要開具紅字發(fā)票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師,您好 我想問下跨月的增值稅專用發(fā)票已抵扣,由于信息錯誤需要沖紅重開。 那么處理起來,購買方與銷售方分別需要怎么處理沖紅及報稅呢,購買方報稅的進項稅額轉(zhuǎn)出是否需要去稅務(wù)局,還是怎么申報呢。 請老師給我給我一個詳細(xì)的解答,謝謝
A單位是銷售方,8月開具發(fā)票1000元增值稅普通發(fā)票,9月份客戶B單位因自身原因要求從開發(fā)票。(不牽扯退換貨),那么A單位需要怎么做賬務(wù)處理?發(fā)票怎么沖紅?航信白盤
老師,我是銷售方,當(dāng)月把A客戶錯開成B,已經(jīng)跨月了,下個月紅沖是要等增值稅申報完開嗎?當(dāng)月銷售方賬務(wù)需要怎么處理呢?謝謝!
收到稅率6%的發(fā)票,需要開13%的票出去,這個稅差怎么計算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計入什么科目?
電子紅字發(fā)票開錯了,是否可以作廢?
老師,我們做旅游服務(wù),從甲方那里拿房間,再買出去,拿房間費用是80,我們賣100,我們這個算差額征稅嗎?
老師您好,24看報了一筆未開票收入,25年補開發(fā)票了 我這怎么調(diào)帳,我司是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師您好,我們的母公司在重慶,其全資子公司在成都,老板的分紅可不可以用成都的子公司支付呢,然后做分紅個稅的代扣代繳?
附加稅是減半增收嗎?
老師我們公司24年年報和匯算清繳做完了,然后稅務(wù)通知我們修改23年的利潤,然后就由23年是小微企業(yè)調(diào)整成不是小微了,導(dǎo)致我24年7-25.6月享受的附加稅減半政策全部要調(diào)整,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月份調(diào)整呢
新公司。如果不實繳投資款,是不是不能注銷的啊
老師,以前年度會計核算情況怎么填?