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老師,我是銷售方,當(dāng)月把A客戶錯開成B,已經(jīng)跨月了,下個月紅沖是要等增值稅申報完開嗎?當(dāng)月銷售方賬務(wù)需要怎么處理呢?謝謝!

2023-01-02 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-02 09:55

你好同學(xué),我們?nèi)绻堰@個發(fā)票開給他了,可以先不給這個客戶,然后自己下個月紅沖掉就行,紅沖了以后呢,再重新填開就行了,銷售方紅沖了以后,我們比著正數(shù)的發(fā)票寫個一模一樣的分錄,金額寫成負(fù)數(shù)就行。

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你好同學(xué),我們?nèi)绻堰@個發(fā)票開給他了,可以先不給這個客戶,然后自己下個月紅沖掉就行,紅沖了以后呢,再重新填開就行了,銷售方紅沖了以后,我們比著正數(shù)的發(fā)票寫個一模一樣的分錄,金額寫成負(fù)數(shù)就行。
2023-01-02
你好,購買方借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,然后在附表二開具的紅字信息表一欄填寫進項轉(zhuǎn)出就可以。
2021-06-30
同學(xué)您好, 下個月紅沖回來。
2022-07-13
你好,必須對方做紅字申請表,要不你申報表抵減不掉這塊
2020-08-24
同學(xué)你好 這個沒事 紅沖了就可以
2022-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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