您好,是的,申報(bào)負(fù)數(shù)就可以
無(wú)票收入,要在增值稅納稅申報(bào)表上填寫(xiě)嗎?填在哪一欄呢
請(qǐng)問(wèn)老師無(wú)票收入在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表在哪一欄填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢
去年11月份做了無(wú)票收入 發(fā)票采集未填寫(xiě)無(wú)票收入金額 在申報(bào)表填列了 這期無(wú)票收入又開(kāi)發(fā)票了 發(fā)票采集填寫(xiě)負(fù)數(shù)無(wú)票收入 申報(bào)表再填寫(xiě)可以嗎
老師您好,我想請(qǐng)教下上月部分未開(kāi)票走的無(wú)票收入,申報(bào)時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě)的數(shù),那這個(gè)月這部分開(kāi)出來(lái)了,我應(yīng)該沖無(wú)票,再走一個(gè)正確的,申報(bào)增值稅時(shí)沖的這部分無(wú)票,是在未開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?正確的在開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě),這樣對(duì)嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí),有無(wú)票收入或是無(wú)票收入退回,都是在未開(kāi)具發(fā)票處填寫(xiě)正數(shù)或是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎