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無票收入,要在增值稅納稅申報表上填寫嗎?填在哪一欄呢

2021-07-08 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 19:46

同學(xué)你好:在增值稅納稅申報表附表一的第二列,開具其他發(fā)票處填寫

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快賬用戶4393 追問 2021-07-08 19:49

那百度上說填在12欄啊

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齊紅老師 解答 2021-07-08 19:49

你是小規(guī)模還是一般納稅人?

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快賬用戶4393 追問 2021-07-08 19:52

小規(guī)模的,

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快賬用戶4393 追問 2021-07-08 19:52

怎么二者還有區(qū)別嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 19:57

兩個的申報表是不一樣的,一般納稅人的表多一些,小規(guī)模的一般就三張表格。

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快賬用戶4393 追問 2021-07-08 19:59

那小規(guī)模填在哪一欄?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:18

填在主表第一欄,不含稅銷售額處。

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同學(xué)你好:在增值稅納稅申報表附表一的第二列,開具其他發(fā)票處填寫
2021-07-08
一般納稅人還是小規(guī)模的。
2022-04-08
跟普票合并銷售收入申報
2024-01-31
如果是外貿(mào)企業(yè),出口收入應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》的第 18 欄 “三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”,同時將其匯總計入《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》主表的第 8 欄 “免稅銷售額” 中。 具體來說,在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》中: 第 18 欄 “三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)”:反映適用免抵退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務(wù)。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在 “服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 這一相同欄次。 主表中: 第 8 欄 “免稅銷售額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定免征增值稅的銷售額和適用零稅率的銷售額,但零稅率的銷售額中不包括適用免、抵、退稅辦法的銷售額。營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的免稅銷售額。
2024-10-28
3%的不需要的,直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入加稅合計做賬的,然后季度45萬以內(nèi)的第十欄超過的12藍。
2022-10-19
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