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你好老師,請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí),有無(wú)票收入或是無(wú)票收入退回,都是在未開具發(fā)票處填寫正數(shù)或是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?

2023-09-27 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-27 09:21

的是的,都需要在這個(gè)地方填寫最終的數(shù)就可以。

頭像
快賬用戶9379 追問 2023-09-27 09:29

老師,如果我把無(wú)票收入填在了開具其他發(fā)票欄里面,是一定要更正申報(bào)才行不?不更正的話有什么影響?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-27 09:39

是的,要更正的。跟你實(shí)際業(yè)務(wù)就不相符了。 沒有開具其他發(fā)票。

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的是的,都需要在這個(gè)地方填寫最終的數(shù)就可以。
2023-09-27
你好意思 開票的填寫在無(wú)票收入負(fù)數(shù) 里?
2022-11-14
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-11-07
?你好? 紅沖的話 就以負(fù)數(shù)金額來報(bào)? 。你是紅沖的無(wú)票收入還是紅沖的普票還是專票?? ?
2021-01-12
你好;? ? 是的 。? ?先紅沖無(wú)票收入 。 在按開票做一遍分錄。 然后申報(bào)未開具發(fā)票 欄次寫負(fù)數(shù) ; 開票欄次按實(shí)際寫??
2022-01-06
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