銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),是應(yīng)交的增值稅
老師,您好,實(shí)際繳納的增值稅(銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng))會(huì)使凈利潤減少嗎?利潤表里有體現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目嗎
老師你好,想問下,稅法中一直表明增值稅是不會(huì)影響企業(yè)利潤是吧,那當(dāng)進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)時(shí),銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)不就成為負(fù)數(shù)了嗎,這樣看會(huì)影響利潤嗎,原因是什么呢
你好老師平銷返利是沖減銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng),哪一方充,可以簡單舉例子嗎
你好老師,企業(yè)算利潤用不含稅銷項(xiàng)減不含稅進(jìn)項(xiàng)有沒有法律條紋可以查
老師你好,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),是利潤嗎
老師好,我們是醫(yī)療器械銷售公司(小微企業(yè)小規(guī)模),24年購入振蕩器4000元,給了醫(yī)院用當(dāng)時(shí)不知道能不能收回款來就記在庫存商品里。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)當(dāng)時(shí)應(yīng)該入在銷售費(fèi)用里,說是醫(yī)院不給錢。老師請問這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理現(xiàn)在。麻煩老師寫的詳細(xì)點(diǎn)吧?
老師,你好,申報(bào)增值稅時(shí)異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,這個(gè)提示咋回事?因?yàn)槲覀児?yīng)商注銷了,現(xiàn)在我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)去稅局拿了稅務(wù)事項(xiàng)通知書,就是申報(bào)增值稅提交不了
對方公司款對公打貨款給我司,但現(xiàn)在要開票給他們這個(gè)公司,她說要開另外一個(gè)公司,不要開到這個(gè)公司來,現(xiàn)在怎么處理好?
4月計(jì)提的工資,借管理費(fèi)用職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬,五月賬上沒錢發(fā)不出來,5月就不用做什么分錄嗎,6月賬上有錢,再借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款社保
老師你好!請問下廠房宿舍20套衛(wèi)浴柜金額6萬,計(jì)什么科目好些
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)呢
老師一般納稅人,電子稅務(wù)局里面有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng)的,是不是直接提交報(bào)表就可以了呀還有在填其他報(bào)表嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),在借方表示是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個(gè)科目都可以。
老師,您好!我們租賃了一個(gè)場地,正在裝修改造,在這期間發(fā)生的管理費(fèi)用是不是都做入“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)啊
老師你好,我知道是要交增值稅的
那銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不就是利潤嗎
收入減成本 才是利潤。
老師你好,銷售10萬稅款13000元 采購進(jìn)項(xiàng)7萬,稅款,9100元 10萬減7萬就是利潤嗎
是的10萬減7萬就是利潤