你好,這個(gè)是借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
老師,就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來(lái)是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來(lái),作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營(yíng)業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用,稅費(fèi),剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購(gòu)買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費(fèi)?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來(lái)的庫(kù)存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫(kù)存都不變,它只是改變核算方式
老師,我們小規(guī)模醫(yī)療器械銷售公司、我們的流程就是、老板都是自己購(gòu)買醫(yī)療器械、然后銷售給醫(yī)院、我們給醫(yī)院開票、醫(yī)院在回款到我們賬戶、就是購(gòu)進(jìn)商品這一塊、不通過(guò)銀行賬戶支付、老板購(gòu)材料我入庫(kù)時(shí)候、貸方是用哪個(gè)科目合適???有時(shí)候賬戶沒(méi)有錢、都是老板轉(zhuǎn)過(guò)去、我用的是其他應(yīng)付科目、入庫(kù)時(shí)候、貸方能沖他的往來(lái)嗎?
老師好,請(qǐng)幫個(gè)忙,我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人,0稅率。金蝶軟件記賬,成立半年左右。公司采購(gòu)的原材料原會(huì)計(jì)都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒(méi)有庫(kù)存,生產(chǎn)多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進(jìn)去?,F(xiàn)在有如下數(shù)據(jù),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:鴨蛋6248元,煎餅590.4.雞蛋6794元,白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元,輔助生產(chǎn)成本23705元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入面包1261,粽子66720元,小程序平臺(tái)1846.2,元,煎餅1030,鴨蛋12784元,雞蛋9006元,白糖4108元。營(yíng)業(yè)外收入:1691元。其中鴨蛋,煎餅,雞蛋,白糖是庫(kù)存商品,我們外購(gòu)的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會(huì)計(jì)小白一個(gè),月末結(jié)賬這塊我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?還請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。借貸方向金額。必感謝,感謝老師不吝賜教!
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師好建筑公司收到勞務(wù)公司開來(lái)的勞務(wù)發(fā)票,做差額扣除會(huì)計(jì)分局咋么做
老師,培訓(xùn)學(xué)校,收費(fèi)都是公帳,但是有些收費(fèi)當(dāng)時(shí)不開發(fā)票,隔了好久才開發(fā)票,這種怎么做賬呀?
購(gòu)買播報(bào)器60個(gè)Ⅹ88元如何記賬。?
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)怎么計(jì)算
老師現(xiàn)在公司是可以取消監(jiān)事了嗎
老師,快賬軟件,新公司一月份的賬已做,做二月份的賬時(shí),是不是先要手動(dòng)填寫期初余額?再結(jié)賬,再能做二月份的賬?
老師4月份工資計(jì)提和個(gè)稅扣除分錄正確嗎
老師,生產(chǎn)車間購(gòu)買鎖合成型模具,金額2200元,請(qǐng)問(wèn)老師這2200元計(jì)入到什么會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師 我們是物業(yè)公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有租房這一項(xiàng) 物業(yè)辦給我們的房子讓我們往外租的話 我們需要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增項(xiàng)嗎?
2015年就只考過(guò)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,沒(méi)考過(guò)初級(jí),報(bào)考中級(jí)需要繼續(xù)教育幾年