你好,這個不會也是影響到利潤。

老師,就是小規(guī)模的增值稅減免,做賬是計入營業(yè)外收入嗎。 等于這個企業(yè)所得稅只到9項實際利潤額計提了所得稅。 然后利潤表是營業(yè)利潤+營業(yè)額收入計提的所得稅。這里面有差數(shù)
老師,您好,實際繳納的增值稅(銷項?進項)會使凈利潤減少嗎?利潤表里有體現(xiàn)這個項目嗎
老師企業(yè)未分配利潤很高。實際也沒給股東分紅,那我們們每個季度都做虧損,年度匯算的時候在其他項里面調(diào)增繳納所得稅,這樣企業(yè)未分配利潤就會減少,有啥風險沒
請問一下,進項稅額和銷項稅低減后,是進項稅額留底或者應繳納增值稅稅額,繳納的增值稅借應交稅費應交增值稅貸銀行存款,這部分繳納稅款通過什么科目核算影響利潤嗎?印花稅計入稅金及附加里,影響利潤了,那這個繳納的增值稅影響利潤嗎?
老師,活動會展類的公司,如果出具項目成本利潤表,那表里除了有項目名稱、開工日期、項目金額、材料費、人工費、場地費用、租賃費用等等其他費用,利潤金額,毛利,毛利率,我還得列舉什么項目?凈利潤是根據(jù)交稅來,我又不知道要繳納多少稅款,還需要寫上面嗎?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 貸應付職工薪酬社保 發(fā)放時借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應該怎么操作?
我們這個會計,算凈利潤,就非要用主營業(yè)務收入把預繳的2%的增值稅減掉,這樣是不對的吧
這么算的話,肯定是不對的。
正常算凈利潤的話就是用營業(yè)收入減去營業(yè)成本減去損益類科目就好了,與增值稅是沒有關系的吧
對,沒錯兒,肯定和增值稅是沒有關系。