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老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),在借方表示是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個(gè)科目都可以。

2025-06-13 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-13 16:24

你好,你實(shí)際沒有交納,用后面這更好。

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快賬用戶4971 追問(wèn) 2025-06-13 17:24

噢老師,意思是不論銷項(xiàng)大,還是進(jìn)項(xiàng)大,只用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,分別在借方或貸方體現(xiàn)就可以了。

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-13 17:27

你好,是的,就是這樣了。

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